你好,零申報(bào)的話,你給他改成非正常,刪除離職時(shí)間就可以的,不用給他領(lǐng)申報(bào)了。
老師:我們單位有個(gè)員工6月份入職,8月28日離職,本來(lái)8月份工資是9月份發(fā),由于特殊情況,8月離職當(dāng)天就把工資單獨(dú)結(jié)給他了,,9月做工資表時(shí)忘記做到工資表中申報(bào)個(gè)稅了,自然人客戶端里已經(jīng)把他標(biāo)為非正常狀態(tài),現(xiàn)在他已經(jīng)入職其他單位我公司要怎么補(bǔ)充申報(bào)未報(bào)的個(gè)稅
老師,我上個(gè)月有個(gè)同事6月份已經(jīng)離職了,但是7月份醫(yī)保忘記減員了,這個(gè)費(fèi)用也扣不了他的了,所以想問(wèn)下這筆費(fèi)用要記在什么科目?還要申報(bào)他的個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅用了上月的表,忘記刪除其他扣款,不影響扣稅,需要更改報(bào)表嗎?還是在下個(gè)申報(bào)沖減備注就可以了?
請(qǐng)問(wèn) 一個(gè)員工應(yīng)該在母公司申報(bào)個(gè)稅的,財(cái)務(wù)弄錯(cuò)了放在分公司申報(bào)個(gè)稅,但是沒有繳納個(gè)稅,想問(wèn)下會(huì)有什么影響嗎?再是這個(gè)月的工資把他放到母公司申報(bào)了,累計(jì)減除費(fèi)用是5000這樣對(duì)嗎
如果員工a當(dāng)月入職當(dāng)月離職,忘記給他申報(bào)個(gè)稅了(個(gè)稅是0)能否在下個(gè)月給他申報(bào)?在下個(gè)月申報(bào)要用到他的減除費(fèi)用5000元,我這邊扣減了,對(duì)他在其他公司報(bào)個(gè)稅有沒有影響?
打不開網(wǎng)頁(yè),就看不到直播!
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。根據(jù)每個(gè)月的銷課數(shù)對(duì)應(yīng)的銷課金額,將預(yù)收轉(zhuǎn)成營(yíng)收。但是現(xiàn)在每個(gè)月都有三十的營(yíng)收老板要求保小規(guī)模納稅人的資格,只能每個(gè)月抽一點(diǎn),湊一個(gè)加起來(lái)不超過(guò)30W的數(shù),這會(huì)種方法可行不,今年下半年就想辭職了,不想扯到自己身上
酒店,員工在網(wǎng)上采購(gòu)的,日常用的清潔用品和小工具,還要交印花稅嗎
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,增值稅是不是當(dāng)月,只要出現(xiàn)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就必須要交增值稅,如果是部分時(shí)間點(diǎn),是銷項(xiàng)大于留抵,但是整個(gè)年度看,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)或者留抵,也要交是嗎?
善意占有制度里面舉一個(gè)例子,謝謝
公司A客戶6月已注銷,在公司其他應(yīng)收款-A客戶為13萬(wàn),公司之前已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。請(qǐng)問(wèn)6月可以怎么做分錄?
銀行存款批量結(jié)息怎么做分錄
老師,怎么按照基本戶收入來(lái)把控這個(gè)月需要開多少發(fā)票呢?
老師我上個(gè)季度產(chǎn)生增值稅了,四月份交了稅了,我怎么做賬
老師,開發(fā)票去哪里開?
的工資全部在你們單位申報(bào)了嗎?
他工資有3000元,我下個(gè)月報(bào)好后給他改成非正常就沒事的嗎?他下個(gè)月有可能在其他單位申報(bào)個(gè)稅了。
可以的,這個(gè)沒有關(guān)系。