你好 你這個的分錄相當于是把進項結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅科目 你還需要把6月的銷項也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
老師,您好,我們6月有一筆分錄,借:應交稅費-未交增值稅(貸方紅字),貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)貸方,是代表什么意思?我7月需要怎么做分錄嗎?
這個月進項大于銷項,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/未交增值稅 紅字?
老師,銷項大于進項,那么月末分錄是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
增值稅一般納稅人,每月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,需要做這筆分錄嗎借應交稅費—-未交增值稅,貸:應交稅費—-進項稅額,借應交稅費—-銷項稅,貸應交稅費—-未交增值稅
那分錄能寫一下嗎?,之前未交增值稅在借方,借:應交稅費——未交增值稅2元,貸:應交稅費——轉(zhuǎn)出多交增值稅2元,那么后期銷大于進了,未交增值稅在貸方,怎么沖平借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅6元,貸:應交稅費——應交增值稅——未交增值稅6元,那么下月實繳的部分是4元,那么請問我怎么做分錄把之前的借方未交增值稅2元沖平呢,
請問個稅中斷2年未申報,補報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補申報成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應付貨款,然后全盤以這周期算8月供應商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進項稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應該按什么方法計算成本?
我們6月沒有銷項,那7月我怎么處理這筆分錄呢?需要做什么分錄呢
進項大于銷項的時候 不需要做結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我沒聽明白,麻煩您說仔細一點
本期只有進項沒有銷項 不需要繳稅 不要做進項結(jié)轉(zhuǎn)的分錄!