你好,同學(xué)。 你在這個收款單或付款單按正常應(yīng)收金額處理,如果生成憑證后面要差額,再用分錄調(diào)賬

老師好!6月物流費第一次1880.73元,發(fā)票開了2080.73元。當(dāng)時沒注意到發(fā)票是2080.73元,按物流單和匯款單做的 借銷售費用1880.73 貸銀行存款1880.73 第二次物流費用是2697元,分錄是借銷售費用2697元,貸其他應(yīng)付款2697元。今天才知道第一次多開了200元。這次會少開200元,只開2497元發(fā)票。我到時候收到發(fā)票要如何調(diào)這200元賬,如何做分錄
老師,你好,請問下金碟k3中其他收款和其他付款以及收款單如何運用,例如,銷售收入105.3元,客戶多付0.7元,k3要做其他收款單,應(yīng)該如何操作多付的0.7元,如果是少付了,只付105元,又應(yīng)該如何操作
老師,你好,想請教一下,金蝶K3應(yīng)付款管理里面付款單生成憑證之后,付款單顯示的狀態(tài)是未核銷,因為里面有一部分是扣了物料費,扣的物料費做的是其他應(yīng)收單,請問這個應(yīng)該如何核銷呀
老師,請問應(yīng)收賬款 借方 1192278.26 其他應(yīng)付款~法人賬戶 借方1020022.8元(一般是從公司公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶的) 庫存現(xiàn)金 借方 210798.38 老師請問 應(yīng)收賬款 一般是微信先收款了,我可以把庫存現(xiàn)金 和其他應(yīng)付款的款,沖應(yīng)收賬款 的款,可以嗎?還是如何操作好呢?
老師,請問應(yīng)收賬款 借方 1192278.26 其他應(yīng)付款~法人賬戶 借方1020022.8元(一般是從公司公賬轉(zhuǎn)到法人賬戶的) 庫存現(xiàn)金 借方 210798.38 老師請問 應(yīng)收賬款 一般是微信先收款了,我可以把庫存現(xiàn)金 和其他應(yīng)付款的款,沖應(yīng)收賬款 的款,可以嗎?還是如何操作好呢?
老師你好我們是建筑公司,上個月進(jìn)了一批材料,是按材料做的賬,后邊公司直接按賣了,下邊是我上個月做的憑證,材料直接買點,這怎么弄啊老師
老師好:年終獎單獨計稅嗎?
收到業(yè)務(wù)招待費的專票,無法抵扣可以直接進(jìn)費用嗎,申報報表的時候進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個月又發(fā)8000作為工資給她 這個會有什么影響嗎?退休后可以再就職嗎
個人鋪租開具租賃發(fā)票25萬給客戶公司要交多少個人所得稅?
請問老師,公司實繳注冊資本3000萬,現(xiàn)在想減資至500萬可以嗎?具體怎么做?
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,公司銷售模式:采購廣東包包成品,按國外客戶要求,將貨送至深圳倉儲,由倉儲一件代發(fā)往美國,國外客戶銷售后回款至??诠尽N覀儼凑諊獾目蛻粢蟀沿浳锼偷絿獾目蛻糇约赫业脑谏钲诖硪患l(fā)的運輸公司,而代理運輸公司是B2C模式買單出去的,不是以我們公司的名字出口的,公司沒有開發(fā)票,只開了商業(yè)發(fā)票給國外客戶,我們報增值稅是免稅還是視同內(nèi)銷?
老師您好,抵扣的那張票就不能再做成本是不?
進(jìn)項稅額多記了,調(diào)整分錄,借:管理費用,貸應(yīng)交稅費(進(jìn)項)嗎
您好老師我們是物業(yè)公司 請問 收的取暖費怎么做賬???以后應(yīng)該需要分?jǐn)偟?/p>