您好,因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,若超過30萬元季度收入,需要繳納增值稅,所以,可以先將含稅金額作為售價(jià),待月末進(jìn)行調(diào)整。
請(qǐng)問下 我是小規(guī)模納稅人 我進(jìn)貨價(jià)300元的東西 沒有賺錢 按進(jìn)貨價(jià)賣給別人 我也不確定季度收入金額會(huì)不會(huì)超過30萬 所以這個(gè)時(shí)候我賣給別人的時(shí)候要怎么定價(jià) 才能保證到時(shí)候不會(huì)虧本?
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第十六條的規(guī)定,小規(guī)模納稅人的營(yíng)業(yè)額不超過30萬元的,應(yīng)當(dāng)按照第九行的規(guī)定,填寫第九行的金額為零。他有開票收入跟不開票收入,然后相加,然后不超過30萬,那還不是要如實(shí)申報(bào),那我報(bào)稅的時(shí)候就是沒有超過30萬,也是填到那一行里面,但是他這個(gè)為什么填不進(jìn)去?怎么辦呢?
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第十六條的規(guī)定,小規(guī)模納稅人的營(yíng)業(yè)額不超過30萬元的,應(yīng)當(dāng)按照第九行的規(guī)定,填寫第九行的金額為零。他有開票收入跟不開票收入,然后相加,然后不超過30萬,那還不是要如實(shí)申報(bào),那我報(bào)稅的時(shí)候就是沒有超過30萬,也是填到那一行里面,但是他這個(gè)為什么填不進(jìn)去?怎么辦呢?
老師,這個(gè)月從總部進(jìn)了貨,總部跟分公司獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧,比如我們從總部進(jìn)貨來的貨價(jià)款總額是9萬,這個(gè)9萬就是分公司的成本,9萬塊需要還給總部,但是分公司是沒錢的,還沒問總部開專票呢,因?yàn)檫@兩天對(duì)庫存跟總部的出庫單金額對(duì)不上,等對(duì)上后,假如貨款也就是分公司成本價(jià)總和是9萬塊,6月需要做的會(huì)計(jì)分錄是啥?進(jìn)貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒賣出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請(qǐng)問現(xiàn)在進(jìn)貨會(huì)計(jì)分錄和到時(shí)候賣出會(huì)計(jì)分錄都怎么寫好?還有需要啥注意的細(xì)節(jié)也請(qǐng)講一下,講的細(xì)致有耐心的請(qǐng)回復(fù),謝謝。
我們賣熱水器的有個(gè)一般納稅人有個(gè)小規(guī)模進(jìn)貨廠家給我們開折扣就讓發(fā)票給小規(guī)模不開折扣就發(fā)票給一般人我們有一部分客戶是個(gè)體戶他不要票也不對(duì)公打款小規(guī)模進(jìn)貨有折扣,單價(jià)低,一直做無票收入進(jìn)貨價(jià)基礎(chǔ)上加5—10個(gè)點(diǎn)不是真實(shí)銷售單價(jià) 分錄借現(xiàn)金貸收入,沒有票流資金流,現(xiàn)在讓個(gè)體戶打款到對(duì)公,但是我不知道要不要給他們開發(fā)票,因?yàn)樗麄儾灰?,要是給他們開也行,開的話有時(shí)候機(jī)器型號(hào)也和真實(shí)型號(hào)對(duì)不上,因?yàn)橛械男吞?hào)在一般人那里,又不能讓他們兩個(gè)地方打款,他們都是自己名字打款給對(duì)公,我要是給他們個(gè)人名字開票,按照打款金額開,不管機(jī)器型號(hào), 打款和開票金額一致,還是他們對(duì)公打款我還按照以前做無票,然后做銷售金額和打款金額一致,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)小一些
(1)2023年12月11日,長(zhǎng)城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時(shí)這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對(duì)?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場(chǎng),停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車費(fèi)上繳國(guó)庫時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購(gòu)貨發(fā)票不存在,這個(gè)是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個(gè)人事總監(jiān)一般會(huì)問哪些問題?針對(duì)的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時(shí)安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個(gè)子公司或個(gè)體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時(shí)工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
那具體含稅金額怎么算呢?
月末調(diào)整又要怎么調(diào)整呢?
您好,不含稅金額=銷售金額/(1加增值稅征收率)
月末調(diào)整又要怎么調(diào)整呢?
您好,月末調(diào)整含稅收入金額,確保不超過30萬元?
您好,即調(diào)整銷售單價(jià)。
比如單價(jià)300元的商品 具體要怎么定價(jià) 月末又怎么調(diào)整 麻煩幫我算下
您好,目前暫按1%計(jì)算增值稅,所以增值稅=300*0.01/1.01
那月收入總額超過30萬了 跟沒有超過30萬 這兩種情況 月末我要如何調(diào)整?
???還在嗎?回復(fù)下我的問題 謝謝!
找了半天都沒看到投訴窗口 真想投訴舉報(bào)你
您好,沒超過30萬元不需要調(diào)整,超過30萬元調(diào)整后期產(chǎn)品單價(jià)。