您好,因為是小規(guī)模納稅人,若超過30萬元季度收入,需要繳納增值稅,所以,可以先將含稅金額作為售價,待月末進行調(diào)整。

請問下 我是小規(guī)模納稅人 我進貨價300元的東西 沒有賺錢 按進貨價賣給別人 我也不確定季度收入金額會不會超過30萬 所以這個時候我賣給別人的時候要怎么定價 才能保證到時候不會虧本?
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十六條的規(guī)定,小規(guī)模納稅人的營業(yè)額不超過30萬元的,應(yīng)當(dāng)按照第九行的規(guī)定,填寫第九行的金額為零。他有開票收入跟不開票收入,然后相加,然后不超過30萬,那還不是要如實申報,那我報稅的時候就是沒有超過30萬,也是填到那一行里面,但是他這個為什么填不進去?怎么辦呢?
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十六條的規(guī)定,小規(guī)模納稅人的營業(yè)額不超過30萬元的,應(yīng)當(dāng)按照第九行的規(guī)定,填寫第九行的金額為零。他有開票收入跟不開票收入,然后相加,然后不超過30萬,那還不是要如實申報,那我報稅的時候就是沒有超過30萬,也是填到那一行里面,但是他這個為什么填不進去?怎么辦呢?
老師,這個月從總部進了貨,總部跟分公司獨立核算,自負盈虧,比如我們從總部進貨來的貨價款總額是9萬,這個9萬就是分公司的成本,9萬塊需要還給總部,但是分公司是沒錢的,還沒問總部開專票呢,因為這兩天對庫存跟總部的出庫單金額對不上,等對上后,假如貨款也就是分公司成本價總和是9萬塊,6月需要做的會計分錄是啥?進貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒賣出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請問現(xiàn)在進貨會計分錄和到時候賣出會計分錄都怎么寫好?還有需要啥注意的細節(jié)也請講一下,講的細致有耐心的請回復(fù),謝謝。
我們賣熱水器的有個一般納稅人有個小規(guī)模進貨廠家給我們開折扣就讓發(fā)票給小規(guī)模不開折扣就發(fā)票給一般人我們有一部分客戶是個體戶他不要票也不對公打款小規(guī)模進貨有折扣,單價低,一直做無票收入進貨價基礎(chǔ)上加5—10個點不是真實銷售單價 分錄借現(xiàn)金貸收入,沒有票流資金流,現(xiàn)在讓個體戶打款到對公,但是我不知道要不要給他們開發(fā)票,因為他們不要,要是給他們開也行,開的話有時候機器型號也和真實型號對不上,因為有的型號在一般人那里,又不能讓他們兩個地方打款,他們都是自己名字打款給對公,我要是給他們個人名字開票,按照打款金額開,不管機器型號, 打款和開票金額一致,還是他們對公打款我還按照以前做無票,然后做銷售金額和打款金額一致,哪個風(fēng)險小一些
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
那具體含稅金額怎么算呢?
月末調(diào)整又要怎么調(diào)整呢?
您好,不含稅金額=銷售金額/(1加增值稅征收率)
月末調(diào)整又要怎么調(diào)整呢?
您好,月末調(diào)整含稅收入金額,確保不超過30萬元?
您好,即調(diào)整銷售單價。
比如單價300元的商品 具體要怎么定價 月末又怎么調(diào)整 麻煩幫我算下
您好,目前暫按1%計算增值稅,所以增值稅=300*0.01/1.01
那月收入總額超過30萬了 跟沒有超過30萬 這兩種情況 月末我要如何調(diào)整?
???還在嗎?回復(fù)下我的問題 謝謝!
找了半天都沒看到投訴窗口 真想投訴舉報你
您好,沒超過30萬元不需要調(diào)整,超過30萬元調(diào)整后期產(chǎn)品單價。