進項稅額轉出后,不在沖回。不存在說進項稅額的概念,否則在填寫增值稅附表二,會出現數據比對不符,不能報稅。
借方,進項稅轉出紅字相當于借方,進項稅么
應交稅費-進項稅額借方負數相當于貸方進項稅額轉出正數嗎
進項稅轉出的分錄,是貸方?還是借方紅字?
收到退貨發(fā)票,進項稅額計入進項稅額轉出貸方還是計入進項稅額借方紅字?
發(fā)生退貨,進項稅額登入借方紅字跟登入貸方進項稅額-進項稅額轉出科目是一樣意義嗎
C&f成交方式下,運費支付的跟報關單上的金額有差異,在收匯時差異怎么入賬?因為收匯時本身跟之前的確認收入時就有差異?
老師你好,國內公司賣貨給境外公司,人民幣結算交貨在境內,不做退稅處理,能直接開具增值稅專用發(fā)票給境外公司嗎?
匯算清繳的稅款做到了本期發(fā)生額增加了1000多,這樣可以嗎?
老師你好,國內公司賣貨給境外公司,人民幣結算交貨在境內,不做退稅處理,能直接開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,一個季度加油費開多少算合理
老師如果委托一達通出口,做了代辦退稅備案,后期我還能不通過一達通出口,自己自營出口,然后自己申請退稅嗎
老師好,請問我們把公司車子賣了走的固定資產清理,沒有用主營業(yè)務收入這個科目,導致利潤表上銷售額和增值稅納稅申報表系統(tǒng)上跳出的銷售額有了差異,這是正常的嗎?
對公打私戶,有風險嗎
財務軟件怎么領怎么用
老師您好,我們現在專管員要租賃合同和發(fā)票,我們要得去稅務局代開發(fā)票,現在是有產權證明和沒有產權證明交的稅一樣嗎
那退貨分錄怎么做呢
你們是銷售方,還是購貨方?想寫哪方的分錄?
購買方,我方勾選了
借:庫存商品 負數 貸:應付賬款 負數 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 正數 這個是銷售方開具紅字發(fā)票入賬。
老師,不是按原錄沖回么?借,進項稅紅字
不是,是按這個分錄處理。不是進項稅了,是做進項稅額轉出處理了。因為進項稅是發(fā)票勾選形成進項稅,進項稅是借方正數,進項稅額轉出是貸方正數,減少當月可以抵扣的進項稅額,是進項稅額的抵減數據。