您好,不一樣,兩者最終均減少當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但 借方紅字沖減更貼近業(yè)務(wù)撤銷本質(zhì),而 貸方轉(zhuǎn)出更突出稅務(wù)調(diào)整屬性(適用于稅務(wù)要求單獨(dú)列示轉(zhuǎn)出金額的情況(如稅法規(guī)定的視同銷售、非正常損失等))
我有一個發(fā)票對方給我們開錯了,發(fā)票當(dāng)時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個正確的藍(lán)字發(fā)票,這樣我報(bào)稅的時候要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?
我有一個發(fā)票對方給我們開錯了,發(fā)票當(dāng)時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個正確的藍(lán)字發(fā)票,這樣我報(bào)稅的時候要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?
為什么購入的貨物發(fā)生退貨,作相反的會計(jì)處理,但進(jìn)項(xiàng)稅額只能用紅字在借方登記
老師,請問紅沖的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅放入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目貸方嗎
收到退貨發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方還是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額借方紅字?
老師往年購入固定資產(chǎn)發(fā)票已入賬已提折扣今年發(fā)生退貨退款賬務(wù)處理怎么做
老師,你好,個體戶轉(zhuǎn)公司,需要稅務(wù),清稅證明,這個證明是要注銷才可以嗎,還是說可以另外出具
房屋維修公司工人工資記管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本
一家商貿(mào)公司,給客戶送了貨以后,要等1年后才開發(fā)票結(jié)款,沒開發(fā)票,賬上就沒做收入,這種情況進(jìn)貨了賬上就一直有堆積庫存了,怎么處理呢?
老師請問公司申請軟件銷售增值稅即征即退,軟著銷售及主要業(yè)務(wù)都在總公司,但我們?nèi)藛T都是在分公司交社保,請問這個情況可以申請退稅嗎?
老師,請問一下,剛剛新的社?;鶖?shù)出來后,稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里面還是舊的基數(shù),那我申辦的時候需要改嗎?怎么修改?
@樸老師,我想問下我們開通了公戶二維碼收款,但是銀行那邊說沒收到一筆會收取千分之三的手續(xù)費(fèi),請問這個賬務(wù)如何處理,手續(xù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
科目匯總表是根據(jù)哪個表填的呢
不是經(jīng)營范圍里的收入,可以偶爾開票嗎?
老師,企業(yè)年工資總額是1681416.45元,年總?cè)藬?shù)是599人,月平均人數(shù)是50人。在填寫參保金申報(bào)信息的時候,上年在職職工工資總額是填哪個數(shù)據(jù)?上年在職職工人數(shù)又填哪一個數(shù)?