你好,你們是獨(dú)立核算的話,是可以的。
我公司是軟件高新技術(shù)企業(yè),涉及到軟件退稅,請問增值稅申報(bào)表主表,最右邊的即征即退這里,銷項(xiàng)稅額是軟件銷售稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額一般是什么?
A公司銷售其自主開發(fā)生產(chǎn)的動(dòng)漫軟件,按照國家規(guī)定,該軟件產(chǎn)品適用增值稅即征即退政策,2×21年12月在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),對歸屬于11月的增值稅即征即退提交退稅申請,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后的退稅額為40萬元、這個(gè)分錄怎么做???麻煩老師了
老師您好!我們公司申請了那個(gè)軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷售那個(gè)醬料包裝的那個(gè)機(jī)器設(shè)備,應(yīng)該是自己購買一些材料生產(chǎn)銷售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對這個(gè)軟件可以即征即退,但是總是會(huì)有人退貨我們退款要開那個(gè)紅字發(fā)票,這樣一來一回的話,要怎么操作這個(gè)即征即退呢?開這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票會(huì)不會(huì)影響即征即退退稅呢?不懂
請問老師,我們公司有軟件產(chǎn)品增值稅即征即退,軟件是公司自己開發(fā),所以沒有進(jìn)項(xiàng),只有技術(shù)人工工資這塊,我們在申請退稅的時(shí)候被稅局退回來了,說我們沒有進(jìn)項(xiàng),這種情況怎么辦呢
請問老師,我們公司銷售自行開發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報(bào)表中填在了即征即退項(xiàng)目里,然后還有一般項(xiàng)目的收入,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我申報(bào)的收入是即征即退項(xiàng)目+一般項(xiàng)目的收入,現(xiàn)在稅局通知說我們增值稅與企業(yè)所得稅申報(bào)的收入不一致,讓我們說明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請問老師,即征即退項(xiàng)目的收入不算營業(yè)收入嗎?
老師,我們有個(gè)小規(guī)模,然后員工墊付款,比如垃圾袋才30元。然后我用公戶給他報(bào)銷可以嗎?但是沒有發(fā)票
老師,我們這個(gè)月發(fā)票增額,稅務(wù)局要求提供結(jié)算依據(jù),我們運(yùn)輸公司,實(shí)際上開的發(fā)票是4月份就運(yùn)輸了的沙石,但是運(yùn)輸后要對賬,對好后還要郵寄雙方簽字的運(yùn)輸結(jié)算單,能不能提供啊,會(huì)不會(huì)說我們延遲納稅,遭罰款啊
我們收對方的承兌匯票 對方去辦理提現(xiàn) 付款比合同少了520元 對方附了一張收據(jù) 蓋了財(cái)務(wù)章 可以入賬平賬嗎
老師,請問公司購買的裝修石材,應(yīng)該怎么做賬呢?需要攤銷嗎?
老師 八月十五想發(fā)福利55元 應(yīng)該怎么做賬比較合適 一般是從工會(huì)出還是公司也可以
老師,我們是建筑公司,關(guān)于殘疾人保證金,申報(bào)表中的“上年在職職工工資總額”是填寫的哪里的數(shù)據(jù)呢?
砂石生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)ABCD四個(gè)不同規(guī)格的產(chǎn)品(售價(jià)120),同時(shí)產(chǎn)生的還有一種副產(chǎn)品石粉(售價(jià)25)。假如本月總生產(chǎn)噸數(shù)8400噸(其中石粉400噸),總成本50萬元,如果用副產(chǎn)品成本分配法來分配應(yīng)該怎么分配呢?
老師,我公司為非房企一般納稅人,公司成立于2020年,現(xiàn)一個(gè)在建項(xiàng)目(含土地使用權(quán))整體轉(zhuǎn)讓給政府,售價(jià)580萬,當(dāng)初取得的土地為1400萬,取得了財(cái)政票據(jù),開具普票,按什么類目開具呢?整體按銷售不動(dòng)產(chǎn),還是說土地和在建工程分開開具發(fā)票
老師,請問公司買的景觀石,是記入在建工程,還是管理費(fèi)用-綠化,有1萬多,還有一個(gè)是鋪在地上的石頭路這種19千多,這個(gè)是進(jìn)在建工程,還是綠化
鐵路電子發(fā)票只寫個(gè)人名字未注明公司名字能報(bào)銷嗎?