你好,你還是應(yīng)該收支兩條現(xiàn)的,沒票的單筆金額一般多大
老師,你好,有個賬務(wù)處理方面的問題想咨詢一下您這邊:我公司在購買車輛保險時,保險公司又優(yōu)惠活動,購買保險后會優(yōu)惠1000元,在我們公司支付保險款后以現(xiàn)金形式返還給我們公司。那我的賬務(wù)處理是:借:庫存現(xiàn)金 1000元 貸:營業(yè)外收入 1000元 可以么?還是說要沖減管理費用-保險費比較好,但是沖減管理費用-保險費會不會涉及到需要對原增值稅進項稅額進項轉(zhuǎn)出的問題呢?
老師我公司是專業(yè)從事危險廢物處置的,我們的業(yè)務(wù)里有兩種形式,1我方幫對方處置某一類特定的危廢我們收對方的處置服務(wù)費,2我方收購對方某一類特定的危廢我方付費,這兩筆業(yè)務(wù)因為經(jīng)常是同時進行的,我方付費的金額又特別小,對方一般不會給開票,導(dǎo)致我方收到的款直接是應(yīng)收減應(yīng)付的差額,我想問問這種情況我如何處理比較合適些
我公司是建筑掛靠人,老板套現(xiàn)為了,讓你把委托付款做上讓被掛靠公司財務(wù)打款,而且把對方公司的聯(lián)系方式給我,讓我聯(lián)系開發(fā)票,做合同。 還有一個勞務(wù)公司的勞務(wù)費現(xiàn)在付金額比較大,勞務(wù)公司和我掛靠方老板商量,分勞務(wù)費通過農(nóng)民工工資做一部分,在的通過兩筆其他業(yè)務(wù)費用做。 這種情況都是打電話把大概請況給我說,委托付款我去做,他把合同,發(fā)票被掛靠公司必須要提供的讓我建議去的,然后交被掛靠公司財務(wù)。 老師請問這也到底該怎么辦??!風(fēng)險該如何考慮處理呢?
老師,我們公司是做培訓(xùn)類服務(wù)的,經(jīng)常和政府單位打交道,比如,我們給對方提供培訓(xùn),對方實際應(yīng)該付給我們金額應(yīng)該是2萬,但是,對方領(lǐng)導(dǎo)要我們3萬發(fā)票,這種類型業(yè)務(wù)還比較多。請問,如果以開票確認收入,那這一萬的差額在賬務(wù)上怎么處理?有什么好的稅務(wù)籌劃和回避風(fēng)險的方法嗎?
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師好!中藥加工企業(yè),稅務(wù)部門查到2021年收購發(fā)票開具程序不合規(guī),要求紅沖所開具的發(fā)票,但企業(yè)紅沖后,由于時間太長補開發(fā)票有困難,稅務(wù)部門把紅沖的金額征收了所得稅,會計賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師你好,我們是銷售眼鏡商店有一個人要開發(fā)票,我剛剛開了一張,但是他后面標注個人的想把這張發(fā)票作廢,重新開一張在哪里作廢
你好,想問問:我司是貿(mào)易出口,報關(guān)單的境內(nèi)貨源地是要供應(yīng)商地址還是寫我司地址
請問老師,現(xiàn)在的會計要實名做賬嗎?還有代賬公司的會計實名責(zé)任有哪些?
老師,填合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方交易,上級單位打的資本金算嗎
請問老師,我賣米2500斤,單價2.54元,價稅合計是6350元,現(xiàn)折扣率為83%,如何開具發(fā)票?請給發(fā)票樣式,謝謝!
老師,一季度定期定額9萬,但我開票總金額89448.09,開專票42195.52、怎么填報表
請問老師,資產(chǎn)負債表的平衡公式是資產(chǎn)等于負債加所有者權(quán)益,因老板需要,根據(jù)資產(chǎn)負責(zé)表例了明細表 總投入=總支出 總投入(實收資本+其他應(yīng)付款+應(yīng)付賬款+應(yīng)付工資欠)=總支出(預(yù)付賬款+其他應(yīng)收款+開發(fā)成本+長期股權(quán)投資+在建工程+未分配利潤(已支出費用))幫忙看下這樣例示對嗎?
老師,我們每個月找阿姨打掃衛(wèi)生,一個月280元,可以不開發(fā)票,那收據(jù)入賬嗎?
老師,就是我給他做了工資,不報個稅行嗎,因為就做了幾天,沒有他們的身份信息,沒法報個稅@董孝彬老師