你好,退回來(lái)的是普票,是這么操作。
老師,上月發(fā)票給開(kāi)錯(cuò)了,單位退回來(lái)了,這個(gè)月是先開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,在考正確的發(fā)票,是不是?開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,直接就點(diǎn)負(fù)數(shù)發(fā)票 ,直接開(kāi)就行是吧,航天信息的
電子普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了是不是沒(méi)有紅字發(fā)票信息表填寫(xiě)?直接開(kāi)負(fù)數(shù)就行?
您好老師?企業(yè)一般納稅人9月開(kāi)個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票的稅款在上月已經(jīng)交了,10在報(bào)稅的時(shí)候稅款是不是就直接抵了,就不用辦理退稅了吧
專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月的是直接開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票吧
老師,開(kāi)出去的發(fā)票跨月了對(duì)方未抵扣,紅沖了,是不是就直接負(fù)數(shù)沖回,憑證后附上負(fù)數(shù)發(fā)票就行了?
原來(lái)是會(huì)計(jì)公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過(guò)來(lái)自己做,準(zhǔn)備用用友,這個(gè)賬需要怎么建,和對(duì)方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準(zhǔn)則,和現(xiàn)行的新收入準(zhǔn)則下,建筑工程企業(yè)的幾個(gè)主要分錄,分別都有哪幾個(gè)?主要區(qū)別在哪幾個(gè)分錄?
老師,對(duì)賬是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和付款金額,和科目余額表對(duì)是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
更正增值稅報(bào)表,有時(shí)間或者次數(shù)限制嗎,我現(xiàn)在能手動(dòng)更正去年12月的的報(bào)表嗎,問(wèn)了稅務(wù)局,還讓我傳資料后臺(tái)給往期更正,我可以手動(dòng)更嗎
表格的資金占用量是什么意思呢
老師,個(gè)人把錢借給公司,公司算了利息還給個(gè)人,這個(gè)利息要交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師這張票高德打車普票抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎
二手車經(jīng)銷商不是減按0.5%稅率征收嗎?那同時(shí)還可以享受小規(guī)模一個(gè)季度30萬(wàn)免稅嗎?比如我這個(gè)季度銷售額是25萬(wàn)我是怎么繳稅呢?是按0.5還是免稅?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以抵扣嗎,怎么計(jì)算抵扣
為什么坐飛機(jī)不能開(kāi)發(fā)票而是行程單呢
不是普票,是專票
專票的,需要開(kāi)紅字信息表,然后看附屬發(fā)票。
填紅字信息表——銷售方申請(qǐng)
如果發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,銷售方來(lái)申請(qǐng),如果認(rèn)證了購(gòu)買方來(lái)申請(qǐng)。
形成了開(kāi)據(jù)紅字信息表后,下一步咋辦
然后上傳稅務(wù)局審核通過(guò)之后去打開(kāi)發(fā)票開(kāi)具頁(yè)面,然后點(diǎn)負(fù)數(shù)直接開(kāi)具。
上傳在哪,航天信息客服電話?
你好,你現(xiàn)在到了哪一步?
你開(kāi)出來(lái)之后點(diǎn)打印打印之后有一個(gè)上傳點(diǎn)上傳稅務(wù)局審核通過(guò),會(huì)出來(lái)一個(gè)信息表編號(hào),然后你再打印出來(lái)。 95113
知道了老師
不用客氣的,應(yīng)該的。