您好,對的,那樣的話直接抵了就可以

老師,這個稅率為1的專票,假如我認證了并抵扣了,是不是2月份報增值稅副表2的時候那里直接顯示的就是這個發(fā)票上的信息,我們是一般納稅人,剛成立,沒有開銷項發(fā)票,是不是抵扣了,就報稅時候最后是負數(shù),這樣可以嗎
老師你好,就是退稅申報,我們是月底把進項發(fā)票認證,同時開出了銷項發(fā)票,那么在下個月初申報的時候,就是已經把這個數(shù)據(jù)申報了,那么如果下個月沒有進行退稅申報,是隔了幾個月在退稅申報,那后續(xù)申報后就不需要填寫什么了把,就直接等退稅款到賬,我們做好入帳就行了吧
老師 我現(xiàn)在申報增值稅,4月有退票 在系統(tǒng)上已經做完了 請問老師我在申報的時候是不是就只填寫4月的正數(shù)發(fā)票金額就可以了 退票 和負數(shù)是不是就不體現(xiàn)在申報表里了
一般納稅人,如果這個月沒開專票,只開了一張紅字發(fā)票,那報稅的時候是直接填負數(shù)么,那稅款咋辦呢
您好老師?企業(yè)一般納稅人9月開個負數(shù)發(fā)票,負數(shù)發(fā)票的稅款在上月已經交了,10在報稅的時候稅款是不是就直接抵了,就不用辦理退稅了吧
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應該寫個人或單位名稱,不應該寫門店租金 謝謝
請問老師,個人A在甲公司微信商城購買1萬元代理(甲給A二萬元原價酒水),A通過甲公司微信商城銷售給B,B支付的貨款到甲公戶,甲把B支付的貨款轉給A,A需要開發(fā)票給甲嗎?
消費稅申報表有哪幾張表必須要填寫(附表)
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:?
你好,跨境電商收入收到30萬,怎么做分錄 借:平臺 30萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:?
你好老師小規(guī)模納稅人經營停車場的法人開車去當?shù)夭块T學安全培訓及考試發(fā)生加油費過路費住宿費吃飯費用會計分錄怎么做
出口報關單收貨人是個人,發(fā)票開給個人嗎?
我單位將鋼廠轉爐投料擋渣的工作包給個體戶了,個體戶應該給我單位開具什么名稱的發(fā)票