您好,這個只會涉及企業(yè)所得稅,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,會增加應(yīng)納稅所得額的。
其它應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入會涉及哪些稅費
應(yīng)收賬款直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,是否涉及流轉(zhuǎn)稅?
老師,股東其他應(yīng)付款掛了十幾萬,可以轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嗎?會涉及到什么稅呢
未分配利潤正數(shù)的情況下,其他應(yīng)付款-股東,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入涉及分紅嗎?
甲方違約沒收預(yù)付款,收到的款項做營業(yè)外收入,產(chǎn)生的成本做營業(yè)外支出,差額是否涉及增值稅?除所得稅外,其他還涉及哪些稅費?
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報,補報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補申報成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
哦,是這樣的,有一小規(guī)模公司沒有業(yè)務(wù)的,注冊是為了對外投資使用,代理記賬每個月都做了一筆借股東的錢發(fā)工資,實際也是沒有工資的,現(xiàn)在賬上有其它應(yīng)付款3萬多,虧損額也是3萬多,我想著把其它應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,不知道是否可以這樣操作
這樣的話,是不可以將其他應(yīng)付款專做營業(yè)外收入的,但是可以將其他應(yīng)付款確認為實收資本的。 而且您也沒有必要彌補這個虧損額嘛
實際是不存在其它應(yīng)付款和管理費用的,(因為沒有工資)但是賬本上就是做了這個,我想把其它應(yīng)付款消掉,按實際的來做
股東已經(jīng)按投資比例到位了
如果股東出資已經(jīng)到位了,那就用賬上的資金歸還其他應(yīng)付款,將其他應(yīng)付款科目沖平就是了嘛。
關(guān)鍵是這個其它應(yīng)付款是虛擬的,工資也是虛擬的,所以是不用去還款的
您就把其他應(yīng)付款給沖平了,然后將款項給老板,讓老板給股東分了就是了。
沒懂老師的意思呢,其它應(yīng)付款要沖平的話,要么還款,要么轉(zhuǎn)實收資本,可是實際上這兩種方式都不是呢,怎么沖,能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
這個是轉(zhuǎn)不到營業(yè)外收入的,就不是能轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)。 如果股東真不用歸還的話,那就轉(zhuǎn)入資本公積--資本溢價科目。
是公司不用還給股東的
不用還的話,做 借:其他應(yīng)付款 貸:資本公積--資本溢價