你好!這個應(yīng)該說是涉及到利潤。但是你沒有實際分紅之前可以不算分紅。只能說是利潤增加。
其他應(yīng)付款可以直接轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎,還是說先轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
老師好 應(yīng)收賬款借方就是股東A 占股50% 現(xiàn)在股東A要求銷掉一部分應(yīng)收賬款 例如應(yīng)收賬款-股東A 100 銷掉股東A50% 剩余50%轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款-股東A 麻煩老師指導(dǎo)下分錄怎么做 謝謝 此次涉及 應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款 未分配利潤
老師,我想問一下個體戶主營收入的錢轉(zhuǎn)入到老板私人賬戶上,這個就相當(dāng)于分紅,我原來記到其他應(yīng)付款里面了年末想沖掉其他應(yīng)付款,由于個體戶沒有股東,只有老板,是不是不用記入應(yīng)付股利,年末的時候我可以這樣做嗎?借利潤分配貸應(yīng)付利潤,借應(yīng)付利潤貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。老師我這樣做可以嗎?
公司注銷時欠股東其他應(yīng)付款400萬銀行存款為零還不了這400萬轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那實收資本100萬也無法退還給股東,是借實收資本貸利潤分配-未分配利潤嗎?這100萬還算營業(yè)外收入嗎?
期中分紅分錄: 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤:借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤 計提分紅:借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)付股利 支付分紅:借:應(yīng)付股利,貸:銀行存款 整體的分紅完成,不考慮稅款的情況下是這樣做分錄嗎?
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細(xì)表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
明白,就是盈利下轉(zhuǎn)入不會強(qiáng)制認(rèn)定必須分紅了
你好!是的,是暫時當(dāng)利潤。
老師,那如果有天股轉(zhuǎn)涉及交分紅個稅,之前又有其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的,之前和之后不會互相有納稅關(guān)聯(lián)吧。
你好,這個沒有關(guān)系的。