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我們公司有一筆死亡工傷補(bǔ)助,在我們尚未收到死亡補(bǔ)助的時(shí)候已經(jīng)支付給職工,另外還有一筆公司支付的撫恤金怎么記賬

2020-08-07 11:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-07 11:51

你好,借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款

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快賬用戶4842 追問 2020-08-07 11:57

還有一筆代付的工傷款,這筆款尚未支付我們僅估算了個(gè)大概數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-08-07 11:58

借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款

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快賬用戶4842 追問 2020-08-07 12:25

如果我們收到了工傷款尚未支付給職工往其他應(yīng)付付款嗎?借:銀行貸:其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2020-08-07 12:25

對的,你的理解是正確的

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快賬用戶4842 追問 2020-08-07 13:50

公司付給員工的失業(yè)金應(yīng)計(jì)入什么科目?

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齊紅老師 解答 2020-08-07 20:44

你好,借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款

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你好,借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-08-07
扣那個(gè)的時(shí)候你直接放到其他應(yīng)收款就可以了,預(yù)算會計(jì)這塊不做處理。
2021-03-30
你好,這個(gè)記入借,應(yīng)付賬款貸,其他應(yīng)付款
2024-09-29
借銀行存款貸利潤分配?
2021-02-19
你這處理沒問題啊,財(cái)務(wù)會計(jì)本身就是權(quán)責(zé)發(fā)生制,你放到在建工程后面轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)之后分期攤銷放到費(fèi)用。
2021-12-24
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