你好; 用借銀行存款貸專項應(yīng)付款; 這樣來做科目的; 不應(yīng)該走遞延收益的?
老師,小企業(yè)會計準則下融資租賃購入固定資產(chǎn)該如何做賬,每期支付租金對方給提供專票,稅金該如何做?
老師您好,我開服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)什么成本
個體工商戶不開通公戶,可以開通社保交社保嗎
上一年度其他應(yīng)收款錯記管理費,本期如何帳務(wù)處理
老師,請問這個考什么?B為什么不對
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號文中講到的轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
工程竣工前產(chǎn)生的收入和費用怎么記賬,分別有哪些情況,費用的資本化和費用化怎么區(qū)分
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
但是這個補助是針對三年期的一個項目補助,做遞延收益也沒錯吧
你好;? ?你如果要考慮專項款核算的話;? ? 我是實際中走的專項應(yīng)付款 ;? ?如果一般企業(yè)你 走 遞延收益 ;沒有錯誤? ?
哦,那我現(xiàn)在遞延收益的125萬能用來沖減購進資產(chǎn)的200萬預(yù)付賬款嗎,沒有拿到發(fā)票
你好; 你要采用凈額法的話;? 可以去沖? ? 成本費用科目哈;? ?不應(yīng)該去沖往來科目的??
采用靜額發(fā)的話,假如現(xiàn)在收到發(fā)票,應(yīng)該做借固定資產(chǎn),貸預(yù)付賬款對吧,然后應(yīng)該怎么做呢,
你好;? 對的; 就是這樣哈 ; 你自己外購的就這樣做;??
那我后面沖遞延收益咋沖,你就把他當成專項應(yīng)付款,其實這兩個科目沒啥本質(zhì)區(qū)別。我后續(xù)該咋做帳
你好;? 你 借 遞延收益貸固定資產(chǎn) ;? 這個是凈額法來處理的??
哦哦,那要想這樣處理的話是不是得等我收到購進固定資產(chǎn)的發(fā)票呢,沒收到發(fā)票是不是不能沖呀
你好 ; 正常是收到發(fā)票沖; 沒有發(fā)票? 到時不好沖的
沒收到發(fā)票的話如果要沖應(yīng)該咋做賬呀
你好; 沖的話;到時你們 自己 要 匯算涉及調(diào)整的
嗯,我知道,那如果我現(xiàn)在就把她沖了的話我應(yīng)該怎么做賬呢,現(xiàn)在沒有收到發(fā)票,只預(yù)付了200萬
分錄是一樣做的 ;只是你沒有發(fā)票而已
但是我感覺不太對,分錄如果同樣做的話,我沒有做固定資產(chǎn)入賬呀,那這么沖固定資產(chǎn)不是成負數(shù)了嗎
你好; 先走固定資產(chǎn)去;然后去做沖抵
你意思是我先按照合同金額對固定資產(chǎn)做價稅分離以后先做固定資產(chǎn)暫估入賬,然后直接用遞延收益沖固定資產(chǎn)是嗎
你好 ;對的; 你本身就是固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù);? 在去沖紅;