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老師好,我們公司全年收到一筆??顚S玫恼a助,一共150萬,要求其中25萬可以用于發(fā)放研發(fā)人員工資,另外125萬用于采購固定資產(chǎn)等設(shè)備。25萬我去年已根據(jù)研發(fā)人員工資沖抵掉,還有125萬,因為是針對三年期項目的補助,我掛到遞延收益里了,但是直到現(xiàn)在公司并未收到購買設(shè)備的發(fā)票,因為只付了200萬定金,合同總額5000多萬,我掛的預(yù)付賬款,那我能用遞延收益去沖抵這個預(yù)付賬款嗎

2023-08-14 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-14 10:59

你好; 用借銀行存款貸專項應(yīng)付款; 這樣來做科目的; 不應(yīng)該走遞延收益的?

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快賬用戶3344 追問 2023-08-14 11:00

但是這個補助是針對三年期的一個項目補助,做遞延收益也沒錯吧

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齊紅老師 解答 2023-08-14 11:04

你好;? ?你如果要考慮專項款核算的話;? ? 我是實際中走的專項應(yīng)付款 ;? ?如果一般企業(yè)你 走 遞延收益 ;沒有錯誤? ?

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快賬用戶3344 追問 2023-08-14 11:12

哦,那我現(xiàn)在遞延收益的125萬能用來沖減購進資產(chǎn)的200萬預(yù)付賬款嗎,沒有拿到發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-08-14 11:14

你好; 你要采用凈額法的話;? 可以去沖? ? 成本費用科目哈;? ?不應(yīng)該去沖往來科目的??

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快賬用戶3344 追問 2023-08-14 11:24

采用靜額發(fā)的話,假如現(xiàn)在收到發(fā)票,應(yīng)該做借固定資產(chǎn),貸預(yù)付賬款對吧,然后應(yīng)該怎么做呢,

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齊紅老師 解答 2023-08-14 11:27

你好;? 對的; 就是這樣哈 ; 你自己外購的就這樣做;??

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快賬用戶3344 追問 2023-08-14 11:33

那我后面沖遞延收益咋沖,你就把他當成專項應(yīng)付款,其實這兩個科目沒啥本質(zhì)區(qū)別。我后續(xù)該咋做帳

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齊紅老師 解答 2023-08-14 11:38

你好;? 你 借 遞延收益貸固定資產(chǎn) ;? 這個是凈額法來處理的??

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快賬用戶3344 追問 2023-08-14 14:12

哦哦,那要想這樣處理的話是不是得等我收到購進固定資產(chǎn)的發(fā)票呢,沒收到發(fā)票是不是不能沖呀

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齊紅老師 解答 2023-08-14 14:14

你好 ; 正常是收到發(fā)票沖; 沒有發(fā)票? 到時不好沖的

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快賬用戶3344 追問 2023-08-14 14:28

沒收到發(fā)票的話如果要沖應(yīng)該咋做賬呀

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齊紅老師 解答 2023-08-14 14:29

你好; 沖的話;到時你們 自己 要 匯算涉及調(diào)整的

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快賬用戶3344 追問 2023-08-14 14:30

嗯,我知道,那如果我現(xiàn)在就把她沖了的話我應(yīng)該怎么做賬呢,現(xiàn)在沒有收到發(fā)票,只預(yù)付了200萬

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齊紅老師 解答 2023-08-14 14:30

分錄是一樣做的 ;只是你沒有發(fā)票而已

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快賬用戶3344 追問 2023-08-14 14:32

但是我感覺不太對,分錄如果同樣做的話,我沒有做固定資產(chǎn)入賬呀,那這么沖固定資產(chǎn)不是成負數(shù)了嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-14 14:32

你好; 先走固定資產(chǎn)去;然后去做沖抵

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快賬用戶3344 追問 2023-08-14 14:35

你意思是我先按照合同金額對固定資產(chǎn)做價稅分離以后先做固定資產(chǎn)暫估入賬,然后直接用遞延收益沖固定資產(chǎn)是嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-14 14:37

你好 ;對的; 你本身就是固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù);? 在去沖紅;

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