你好 意思是采購人員墊付了款來買材料嗎
老師,上個(gè)月公司采購一批材料掛在了應(yīng)付賬款,這個(gè)月把材料款打給你采購人員~ 應(yīng)該怎么做賬呀?
老師,我們公司同事采購了材料,開了專票,他自己把款付了現(xiàn)在拿來報(bào)銷。這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,公司給高速送料,在我們公司屬于原材料,我們采購的,不入我們倉庫,直接送到客戶那里了,怎么入賬呢? 采購 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 支付采購款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:原材料 收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣做分錄行嗎? 貸
請(qǐng)問老師,3月的采購材料發(fā)票采購員沒有及時(shí)報(bào)銷,3月出納已經(jīng)結(jié)賬但是貨已經(jīng)入庫,這樣子該怎么處理?可以掛賬在采購員其他應(yīng)付款嗎
我公司買了一批材料,采購員墊付了貨款并且拿回來了普通發(fā)票,現(xiàn)在款還沒給采購員,那么我該怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
對(duì)的~ 但是上個(gè)月做的時(shí)候是掛在了采購單位,這個(gè)月來報(bào)銷單以銀行匯款的形式付給了采購人
你好 那你上月怎么做分錄的 。 你應(yīng)該是掛其他應(yīng)付款。 不應(yīng)該應(yīng)付賬款的哦
是的,就是要反賬過去調(diào)咯?
你好 你現(xiàn)在就直接調(diào)整就行了。 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款-員工 借其他應(yīng)付款-員工貸銀行存款