借原材料進(jìn)項(xiàng)稅額,貸庫存現(xiàn)金 或者是其他應(yīng)付款或者是銀行

老師,我們公司員工向其他公司買的輔材,幾十塊錢,他自己付掉了,現(xiàn)在拿來公司報(bào)賬,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呀?借:庫存商品貸:其他應(yīng)付款嗎?然后支付的時(shí)候:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金嗎?
老師,我們公司同事采購了材料,開了專票,他自己把款付了現(xiàn)在拿來報(bào)銷。這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,我們公司規(guī)模小,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付做通用處理,現(xiàn)在有個(gè)人借了款采購,用其他應(yīng)付來做,同時(shí)銀行存款減少,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫
老師我們公司買材料有些現(xiàn)金付點(diǎn)了,我能不能這樣做賬,先把錢轉(zhuǎn)給公司材料采購員,等材料發(fā)票收到了來沖減,借:其他應(yīng)收款-**貸:銀行存款 拿來發(fā)票:借:應(yīng)付賬款-材料商 貸:其他應(yīng)收款-**,這樣做行不行
老師,請問有個(gè)維修費(fèi)用,采購自己墊的錢,但又開的專票過來,外賬我做的銀行流水是 借:制造費(fèi)用-零星材料 貸:應(yīng)付-供應(yīng)商,然后實(shí)際外賬報(bào)銷那個(gè)采購自己補(bǔ)的票,這個(gè)錢直接給他報(bào)銷了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做?
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對,出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝


好的,謝謝老師
那我直接把款從對公賬戶上面轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶里面可以嗎?
可以的,這個(gè)是可以的
好的,謝謝老師
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了