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老師,請問有個維修費用,采購自己墊的錢,但又開的專票過來,外賬我做的銀行流水是 借:制造費用-零星材料 貸:應付-供應商,然后實際外賬報銷那個采購自己補的票,這個錢直接給他報銷了,現(xiàn)在我應該怎么做?

2023-07-17 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-17 13:58

您好,最后是報銷多了嗎還是

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快賬用戶9858 追問 2023-07-17 13:59

沒有多報銷,我們內(nèi)賬一套,外賬一套,就是外賬不知道怎么平

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快賬用戶9858 追問 2023-07-17 14:00

就是走的銀行,我們應該過賬過去的,但那個采購自己墊了,我賬上還掛著應付-供應商

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齊紅老師 解答 2023-07-17 14:06

那你把那個應付,沖減你的制造費用,這樣

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快賬用戶9858 追問 2023-07-17 14:12

反向沖了嗎?然后再怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-17 14:18

嗯對,沖銷的話就沒了這個

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快賬用戶9858 追問 2023-07-17 14:23

再怎么做個正確的? 借:制造-零星材料 應交稅費-進 貸:其他應付-采購?

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齊紅老師 解答 2023-07-17 14:27

嗯對是這個意思的

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快賬用戶9858 追問 2023-07-17 14:44

但是票是專票啊,我做的是兩筆這樣的分錄

但是票是專票啊,我做的是兩筆這樣的分錄
但是票是專票啊,我做的是兩筆這樣的分錄
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齊紅老師 解答 2023-07-17 14:49

你的進項稅不就是專票的科目嗎

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您好,最后是報銷多了嗎還是
2023-07-17
您好,您可以根據(jù)發(fā)票名稱設置一個供應商核算代碼
2021-04-13
你好同學,咱相當于把原來做的分數(shù)全部紅沖掉,然后也就相當于咱的主營業(yè)務成本都減少了,現(xiàn)在再借管理費用、交通費,貸。銀行存款。貸,現(xiàn)金,或者貸,其他應付款,
2022-11-28
同學你好 這個有發(fā)票嗎
2022-11-28
你好; 你把分錄之前紅沖了; 然后按照發(fā)票重新做賬 一起報銷給 員工即可 ; 先紅沖;在按發(fā)票? ? ?和報銷 一起做賬? ?
2022-06-07
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