您好,您具體看下兩個(gè)欄次的數(shù)據(jù),有沒(méi)有填寫(xiě)錯(cuò)誤的,一般情況下銷售額和收入是相匹配的
統(tǒng)計(jì)報(bào)顯示錯(cuò)誤提示本期E204-1銷售額數(shù)值與本表營(yíng)業(yè)收入的比值應(yīng)大于0.5,我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,咨詢下,申報(bào)增值稅的時(shí)候這樣提示,怎么辦?系統(tǒng)內(nèi)部異常異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:主表的“按簡(jiǎn)易征收辦法征稅增值稅的一般項(xiàng)目的累計(jì)銷售額”7660.19應(yīng)該等于上月的累計(jì)數(shù)0.00加上本月數(shù)0.00。
老師,我在申報(bào)小規(guī)模增值稅的時(shí)候,提示增值稅選擇減免按1%征收。增值稅時(shí)。把本期發(fā)生額最高等于xgmab06,主表第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額本期數(shù)之和乘以2.1%,開(kāi)普票20萬(wàn),未開(kāi)票收入有40萬(wàn),合計(jì)有60萬(wàn)
統(tǒng)計(jì)報(bào)表上提示銷售額數(shù)值與營(yíng)業(yè)收入比值應(yīng)>=1.1,我要如何改?我們營(yíng)業(yè)收入12924營(yíng)業(yè)成本12808
老師后,親問(wèn)老師我現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表,系統(tǒng)導(dǎo)入的銷售數(shù)據(jù)和我稅務(wù)UK里面的數(shù)據(jù)不一致,本月有負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)表里面不顯示,比方我稅務(wù)UK正數(shù)金額30萬(wàn),開(kāi)了負(fù)數(shù)10萬(wàn),實(shí)際金額應(yīng)該20萬(wàn)的銷售數(shù)據(jù),可是申報(bào)表里面的銷售金額是30萬(wàn),不體現(xiàn)負(fù)數(shù)的,請(qǐng)問(wèn)該怎么操作呢?
你好,老師有個(gè)客戶想要業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票,我具體開(kāi)什么項(xiàng)目能滿足客戶的要求
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾!?。? 匯總成本問(wèn)題表明天發(fā)老師可以嗎?今天太忙我還沒(méi)寫(xiě)。今晚把它寫(xiě)好,老師明天方便幫我審核一下嗎
老師,這是我們公司ERP系統(tǒng)里所有的倉(cāng)庫(kù),總賬要我提供庫(kù)存金額,我是不是把截圖里面的所有倉(cāng)位核算出來(lái)給總賬。截圖里有一個(gè)工單廣西代表是現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)等于是產(chǎn)線上的
你好,老師,怎樣在稅務(wù)局查看自己是先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)呢?
樸 老師,自然人將房子租給一般納稅人,房租一年10000,是自然人去繳納租賃稅嗎?稅率怎么計(jì)算
樸 老師你好,麻煩問(wèn)下公司自然人股權(quán)變更具體流程是什么?一個(gè)一般納稅人公司,里面好幾個(gè)股東,其中一個(gè)股東的5%全部股份轉(zhuǎn)給新股東,法人股東也把自己其中5%的股權(quán)轉(zhuǎn)給這個(gè)新股東。
樸老師,AB股東是夫妻,A股東是法人,占60%的股權(quán),B占40%,現(xiàn)在B要占80%,A占20%,這個(gè)要如何處理,有沒(méi)有相關(guān)的流程?
老師好,轉(zhuǎn)股手續(xù)應(yīng)該找什么機(jī)構(gòu)來(lái)核定資產(chǎn)?
小規(guī)模納稅人,打鉤的地方怎么沒(méi)有看到申報(bào)信息,我想查之前的納稅情況在哪里能查到
請(qǐng)問(wèn)老師,加盟國(guó)外一個(gè)品牌漢堡店面積有150平米,注冊(cè)什么類型的企業(yè)?個(gè)體戶還是公司呢?