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某事業(yè)單位2019年12月方式如下業(yè)務:(不考慮增值稅)1、收到財政授權支付撥付的事業(yè)經(jīng)費300萬元,辦公樓修繕項目資金200萬2、本月累計支付了辦公經(jīng)費295萬元,辦公樓修繕項目支付了195萬元。3、開展專業(yè)業(yè)務取得事業(yè)收入一共600萬元,其中100萬元用于某研究項目4、用事業(yè)收入開展專業(yè)業(yè)務支出580萬元,某研究項目支出110萬元5、本月取得非獨立核算經(jīng)營收入150萬元,支付了經(jīng)營支出100萬元,以前年度共有20萬元虧損需要彌補。6、對外投資取得投資收益5萬元,接受捐贈支付相關稅費20000元。7、獨立核算的下屬單位上繳收入40萬元8、申請上級部門預算外資金補助100萬元,其中30萬元用于某研究項目9、年末,請進行期末結轉。(財政資金結余期未退還財政,非財政專項資金期末結余自己留用,企業(yè)所得稅按20%計算繳納,職工福利基金按稅后20%計提)
1.事業(yè)單位收到代理銀行轉來的財政授權支付到賬通知書,通知已下達授權額度600萬元;支付甲項目研究300萬元。2.事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動收到技術服務費300萬元,其中專項用于乙項目的收入200萬元,已存入銀行:發(fā)生技術服務支出230萬元,其中乙項目支出150萬元,用銀行存款支付。3.事業(yè)單位非獨立核算的復印室增值稅稅率13%,購買非自用材料6萬元,已用銀行存款支付,并領用其中的1萬元材料用于復印室耗用,其中1萬元用于事業(yè)單位管理層耗用,剩余出售售價7萬元,已存入銀行,并結轉成本。
事業(yè)單位非獨立核算的復印室增值稅稅率13%,購買非自用材料6萬元,已用銀行存款支付,并領用其中的1萬元材料用于復印室耗用,其中1萬元用于事業(yè)單位管理層耗用,剩余出售售價7萬元,已存入銀行,并結轉成本。
事業(yè)單位非獨立核算的復印室對外提供服務獲得收入10萬元,增值稅1.3萬元,款項已存入銀行,購買非自用材料6萬元,增值稅0.78萬已用銀行存款支付,并領用其中的2萬元材料。
某事業(yè)單位本月發(fā)生如下交易或事項: 1)收到單位代理銀行轉來的財政授權支付額度到賬通知書,收到一筆財政授權支付用款額度986000元,單位預算為基本支出預算日常公用經(jīng)費。 2)單位通過財政直接支付方式支付一筆款項47500,購入專用設備,設備已驗收入庫。單位預算為項目支出—專用購置費。 3)單位購買專業(yè)業(yè)務活動用甲材料一批,買價60000元,支付增值稅7800元,運雜費500元??铐椡ㄟ^單位零余額賬戶支付,材料已驗收入庫。單位預算為基本支出預算日常公用經(jīng)費。 4)以財政直接支付方式,支付單位專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動人員職工薪酬544000元,其中工資300000元,津貼180000元,獎金64400元。單位預算為基本支出預算人員經(jīng)費。 5)單位以非財政非專項資金購買3年期的國債,購買金額100000元,年利率5%,款項以銀行存款支付。單位預算為基本支出預算日常公用) 6)向某金融機構借入的用于事業(yè)發(fā)展的短期借款到期,以銀行存款償還本金18000元,并支付借款利息1200元。 7)后勤管理部門支付學校統(tǒng)一承擔的物業(yè)管理費用13000元,款項以銀行存款支付。單位預算中屬于基本支出預算,使用的資金為非專項事業(yè)收入資金,即其他資金。 8)開展一項非獨立核算的經(jīng)營活動取得款項5000元,內(nèi)容為對外出租場地取得租金收入,款項已收到存入銀行存款賬戶。 9)月末對庫存材料進行盤點,發(fā)現(xiàn)甲材料盤虧30公斤,每公斤單價為200元,盤虧材料報經(jīng)批準后予以處置。 10)單位領用庫存物品53360元,其中單位業(yè)務活動領用30000元,在建工程領用18000元,非獨立活動經(jīng)營活動領用5360元。 要求:(1)根據(jù)以上交易或事項編制單位財務會計分錄。 (2)根據(jù)以上(1)--(8)項交易或事項編制單位預算會計分錄。
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進項稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領用的,有些按按款式領用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領用也很難按數(shù)量核算,應該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。。? 老師,7月份加工費全盤算的是和對賬周期的加工費,我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計上怎么做賬務處理?交易費用是計入成本還是投資收益?
應付債券不屬于流動負債嗎
我單位是小企業(yè)會計準則,去年重復計了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務成本-6.2萬,貸應付賬款-6.2萬,這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結轉的,如果可以自動結轉,我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補這個金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務局更正去年的申報表
借 零余額賬戶用款額度 600萬 貸 財政撥款收入 600萬 借 研發(fā)支出 300萬 貸 零余額賬戶用款額度 300萬 借 銀行存款 300萬 貸 其他收入 300萬 借 研發(fā)支出 230 貸 銀行存款 230