你好 計(jì)算商場(chǎng)應(yīng)交的消費(fèi)稅金額?!?3000*15%
某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,銷售高檔化妝品不含稅銷售額23000元,消費(fèi)稅稅率是15%,計(jì)算商場(chǎng)應(yīng)交的消費(fèi)稅金額。
向某大型商場(chǎng)銷售一批高檔化妝品取得銷售額不含稅500000元,支付運(yùn)輸費(fèi)用2000元,取得增值稅專用發(fā)票2.將一批新研制的高檔化妝品贈(zèng)予某劇團(tuán),成本金額70000元,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格,〔高檔化妝品消費(fèi)稅稅率15%,成本利潤(rùn)率5%〕求增值稅和消費(fèi)稅
某化妝品生產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人。2021 年 6 月向某商場(chǎng)銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額 200 萬(wàn)元;向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票上注明的銷售額 22.6 萬(wàn)元。計(jì)算該化妝品公司當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅額。
某公司(增值稅一般納稅人)銷售高檔化妝品一批,不含稅銷售額200000元,另收取運(yùn)費(fèi)4360元(含稅);應(yīng)交納消費(fèi)稅()元。(該高檔化妝品稅率為15%)
銷售給商場(chǎng)高檔化妝品,開具增值稅發(fā)票價(jià)款300萬(wàn)元,求應(yīng)繳納消費(fèi)稅(高檔化妝品,增值稅稅額,13%消費(fèi)稅稅率15%。)
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問(wèn)這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過(guò)委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購(gòu)買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個(gè)朋友注冊(cè)公司地址,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?