你好,19年沒(méi)有發(fā)工資都申報(bào)了吧,如果是這樣,就要去稅局更正19年的申報(bào)表了,不然計(jì)算在20年申報(bào),很吃虧
19年的個(gè)稅已申報(bào)數(shù)據(jù)里沒(méi)有年終獎(jiǎng)的類型,實(shí)際是19年4月發(fā)了給并入到當(dāng)月的工資里了,現(xiàn)在可以操作單獨(dú)計(jì)稅嗎?
19年個(gè)人所得稅是每月按當(dāng)月計(jì)提的工資申報(bào)的,都沒(méi)有過(guò)5000所以都沒(méi)實(shí)際繳稅,但19年都沒(méi)發(fā)工資,2020年五月發(fā)了19年一年的工資,個(gè)人所得稅還需要怎么弄么
2020年8月份去公司每個(gè)月都拿大概7000工資,每個(gè)月財(cái)務(wù)都扣我個(gè)人所得稅.實(shí)際全年我沒(méi)有超6萬(wàn),這個(gè)怎么在個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)候申請(qǐng)回來(lái)?財(cái)務(wù)做得對(duì)嗎?她直接按每個(gè)月超5000多余的全部扣個(gè)人所得稅?
老師,我們2021年元月份發(fā)了2020年每人15000元的年終獎(jiǎng),月工資5000元左右,工資每月都報(bào)稅了,但年終獎(jiǎng)還沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該怎么申報(bào)個(gè)稅?
老師,我今年剛接的會(huì)計(jì),前任會(huì)計(jì)每年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)工資都是按賬載金額等于實(shí)際發(fā)生額報(bào)的,我看2023年賬,除了發(fā)當(dāng)年幾個(gè)月工資外,還發(fā)了2020年兩個(gè)月工資和2022年三個(gè)月工資,我應(yīng)該怎么報(bào)工資匯算清繳?。?/p>
老師您好 如果成本里有100萬(wàn)是白條入賬的 那匯算清繳時(shí)是不是這100萬(wàn)要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)用于出口退稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候,這2張進(jìn)口的繳款書(shū)填在哪里
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買貨架,計(jì)入哪個(gè)科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用包含不動(dòng)產(chǎn)折舊嗎?能不能加計(jì)扣除
老師,您好~想咨詢下,紅沖的憑證,針對(duì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,藍(lán)字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字
老師物流個(gè)體戶,然后名下有一臺(tái)車 有ETC成本,但是一直沒(méi)有做賬,我可以做0申報(bào)嗎。
我們屬于檢驗(yàn)檢測(cè)公司,抽檢食品需要先買回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過(guò)500元,但是商戶都是個(gè)體戶或者小規(guī)模沒(méi)有個(gè)人,他們不給開(kāi)發(fā)票,都開(kāi)的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn):公司只有勞務(wù)資質(zhì),無(wú)建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對(duì)方要求開(kāi)建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開(kāi)嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費(fèi)
19年的工資只按計(jì)提應(yīng)發(fā)申報(bào)了,沒(méi)有實(shí)際發(fā)放。那要怎么更正呢
這個(gè)要去稅局大廳的