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Y公司為增值稅一般納稅人,經(jīng)營商品適用16%的增值稅稅率,所得稅稅率為25%,公司按凈利潤的10%計(jì)提法定盈余公積。2018年12月20日,公司在內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)以下重大會計(jì)差錯,并要求會計(jì)部門更正:1.2017年2月1日,公司購入的一批低值易耗品全部由行政管理部門領(lǐng)用,價(jià)款15萬元,誤記為固定資產(chǎn),至年底已計(jì)提折舊30000元,公司對低值易耗品采用55攤銷法進(jìn)行攤銷。2.2016年1月2日,公司以200萬元購入一項(xiàng)專利,會計(jì)和稅法規(guī)定的攤銷年限均為8年,但2016年公司對該項(xiàng)專利未予攤銷。3.2017年11月公司銷售產(chǎn)品一批,符合銷售收入確認(rèn)條件,以確認(rèn)收入1500萬元,其成本1000萬元未予結(jié)轉(zhuǎn)。

2020-06-16 22:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-17 08:46

你好,你是什么問題,分錄?

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快賬用戶2652 追問 2020-06-17 08:54

會計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2020-06-17 10:26

借,周轉(zhuǎn)材料15萬 累計(jì)折舊3萬 貸,固定資產(chǎn)15萬 周轉(zhuǎn)材料-攤銷3萬

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齊紅老師 解答 2020-06-17 10:27

借,管理費(fèi)用,200/8 貸,累計(jì)攤銷,200/8

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你好,你是什么問題,分錄?
2020-06-17
1、07年2月1日,公司購入一批低值易耗品全部由行政管理部門領(lǐng)用,價(jià)款15萬元,誤記固定資產(chǎn),至年底已計(jì)提折舊30000元;公司對低值易耗品采用五成攤銷法。 會計(jì)差錯:將低值易耗品誤作固定資產(chǎn),同時(shí)誤提折舊,漏攤低值易耗品 更正分錄 Dr:低值易耗品300000 Cr:固定資產(chǎn) 300000 Dr:管理費(fèi)用--低值易耗品攤銷 15000 Cr:低值易耗品 15000 Dr:累計(jì)折舊 30000 Cr:管理費(fèi)用-折舊 30000 2、06年1月2日,公司以200萬元購入一項(xiàng)專利,會計(jì)和稅法規(guī)定的攤銷年限均為8年,但 06年公司對該項(xiàng)專利未予攤銷。 會計(jì)差錯:無形資產(chǎn)共計(jì)少攤銷2年,其中1年屬于上年度 更正分錄 Dr:以前年度損益調(diào)整 250000 Dr:管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 250000 Cr:累計(jì)攤銷 500000 3、06年11月,公司銷售產(chǎn)品一批,符合銷售收入確認(rèn)條件,已確認(rèn)收入1500萬元,其銷售成本1100萬元尚未結(jié)轉(zhuǎn)。 會計(jì)差錯:上年度銷售成本少結(jié)轉(zhuǎn) 更正分錄 Dr:以前年度損益調(diào)整 11000000 Cr:庫存商品 11000000
2020-06-17
同學(xué)您好,正在解答,請您稍后
2023-12-24
1.借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品150000 貸:固定資產(chǎn)150000 借:累計(jì)折舊30000 貸:以前年度損益調(diào)整30000 借:以前年度損益調(diào)整75000 貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品攤銷75000 借:周轉(zhuǎn)材料---低值易耗品原值(在用)150000 貸:周轉(zhuǎn)材料---低值易耗品原值(在庫)150000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅11250 貸:以前年度損益調(diào)整11250 借:利潤分配-未分配利潤30375 盈余公積3375 貸:以前年度損益調(diào)整33750
2021-12-10
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待
2020-11-22
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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