甲集團公司可以集中力量將乙公司打造成高新技術企業(yè),再將其他公司的盈利項目整合到乙公司,使得乙公司應納稅所得額提高至300萬元,則集團可以少納企業(yè)所得稅=3000×(25%-15%)=300(萬元)。
甲集團公司共有10家子公司,集團全年實現(xiàn)應納稅所得額8000萬元,由于均不符合高新技木企業(yè)的條件均適用25%的稅率,合計繳納企業(yè)所得稅2000萬元該集團中的乙公司與高新技術企業(yè)的條件比較接近,年應納稅所得額為1000萬元,請為甲集團公司提出納稅籌劃方案。
●2r甲集團公司共有10家子公司,集團全年實現(xiàn)應納稅所得額8000萬元,由于均不符合高新技術企業(yè)的條件,均適用25%的稅率,合計繳納企業(yè)所得稅2000萬元。該集團中的乙公司與高新技術企業(yè)的條件比較接近,年應納稅所得額為1000萬元,請問,甲集團公司可以采用怎樣的方式實現(xiàn)節(jié)稅的目的。
國泰公司是一家集團公司, 2020年公司本部實現(xiàn)利潤100萬元,2020年其有關財務核算和經(jīng)營情況如下: 1、企業(yè)當年銷售商品1000萬元,企業(yè)發(fā)生廣告費180萬元,公益性捐贈16萬元,全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除; 2、企業(yè)發(fā)生了技術研發(fā)費、差旅費、辦公費共計20萬,但無法分清各種費用數(shù)額,于是企業(yè)全額在稅前扣除。業(yè)務招待費15萬元全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除;企業(yè)所得稅率均為25%。 請計算2020年企業(yè)的納稅所得額為多少?所得稅為多少?(列出計算式子)
A集團是一家大型企業(yè),由上海的母公司和關津的中字公司與廣州的乙子公司組成。預計 202年度上海的母公司實現(xiàn)利潤 3000萬元,其甲子公司實現(xiàn)利潤800萬元,乙子公司虧損500萬元,假設沒有稅納稅調(diào)整項目,企業(yè)所得稅稅率均25%。請對其進行納稅籌劃,籌劃過程是怎樣計算的
企稅籌劃案例2甲公司屬于創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司,于2017年采取股權投資的方式投入資本2000萬元,在某高新技術開發(fā)區(qū)設立A高新技術企業(yè),職工人數(shù)120人。A企業(yè)主要從事軟件開發(fā),已取得軟件企業(yè)資質(zhì)并通過高新技術企業(yè)認定。當年,A企業(yè)實現(xiàn)利潤200萬元,2018年實現(xiàn)利潤300萬元。2019年1月,甲公司將A企業(yè)的股權轉讓,轉讓價格為3500萬元。請分析甲公司和A企業(yè)使用所得稅優(yōu)惠政策并計算甲公司轉讓股權所得應繳納的企業(yè)所得稅。
老師我去哪查看石家莊2028年最新醫(yī)保的繳費基數(shù)多少?我們公司新開立醫(yī)保賬戶,新增醫(yī)保人員時,那每個員工工資我都寫2500元/月可以嗎?我們想按最低醫(yī)療保險的繳費基數(shù)交保險
老師,我們租房東的房子開發(fā)票(我們自己承擔稅費),會對房東個人的個稅,及個稅交稅第二梯度的額度有影響么
看回放和直播課 幾分鐘就閃退,非常耽誤時間,用的手機,問了客服老師沒人回復
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師,那我7月生產(chǎn)成本的核算表中的領出和7月原材料進銷存領出出庫這欄是不銜接的。這樣子的話。
請問法人實繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費用怎么分配?
我們公司主營業(yè)務收入是銷售商品,服務費收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報表的成本和期間費用有錯誤,如果更改成本會有預警嗎?
老師,請問一下建筑公司,一般開發(fā)票是按照合同開,還是按照結算單開的哦?結算單是完成多少結算多少錢的。
年底要把未分配利潤轉出分紅的時候,然后,它的分錄是怎么做呢?