其他應(yīng)收款今年已經(jīng)收到了嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下只有知道銀行存款余額,但是有筆其他應(yīng)收款是去年的,銀行存款已經(jīng)減少付出去了,今年的我要怎么調(diào)整回來(lái)呢?
您好,請(qǐng)問(wèn)下是民辦非營(yíng)利組織去年做了借:管理費(fèi)用貸:銀行存款但實(shí)際是借:其他應(yīng)付款貸銀行存款去年已經(jīng)結(jié)賬了,今年要怎么調(diào)啊
去年記賬公司做的賬,對(duì)公收款,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款 對(duì)公支付,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款 老師,請(qǐng)問(wèn)下收到貨了借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)收入嘛 記賬公司收付款,借貸其他應(yīng)收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是這樣做賬的
老師,請(qǐng)教下,去年2022年付款6000元,當(dāng)時(shí)是借:其他應(yīng)付款-A公司,貸:銀行存款,然后一直沒(méi)有開(kāi)票回來(lái),到今年2023年5月也沒(méi)有開(kāi)票回來(lái),我想在會(huì)匯算清繳時(shí)調(diào)整沖平其他應(yīng)付款余額,怎么處理,2022年我沒(méi)有把這筆沒(méi)有發(fā)票弄到營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在2023年5月是要怎么入賬,又想把其他應(yīng)付款平賬。
郭老師,請(qǐng)問(wèn)一下我去年有一筆費(fèi)用借管理費(fèi)用帶銀行存款,我做了,后面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,應(yīng)該是借其他應(yīng)收款帶銀行存款,那我怎么辦呢?現(xiàn)在我要怎么調(diào)帳了?
12330網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫(xiě)還是根據(jù)hs編碼填寫(xiě)? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過(guò)海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問(wèn)就是如果編碼出來(lái)的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰(shuí)為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢(qián)找誰(shuí)退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開(kāi)始就減少了一部分,但是8月沒(méi)有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒(méi)有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒(méi)有發(fā)票的,出納也付了錢(qián)。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買(mǎi)了一臺(tái)車155800,全款是,今天他來(lái)訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來(lái)提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開(kāi)了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢(qián)要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問(wèn)您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬(wàn),每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
目前沒(méi)有哦
借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配