你前期的費(fèi)用和材料有發(fā)票嗎
麻煩問一下,項(xiàng)目還沒有正式招標(biāo),前期的費(fèi)用及材料款用現(xiàn)金支付了,后期要開專票這個(gè)要怎么處理呀。 暫時(shí)用了總公司的錢,但后期是要從分公司招標(biāo)走賬。現(xiàn)在以借支的方式付了款,但是分公司中標(biāo)后,所有的支出都要走分公司的賬,同時(shí)要開專票?。F币_到分公司,怎么做賬,倒賬呢?
我大概在去年的時(shí)候找了個(gè)商標(biāo)公司注冊(cè)商標(biāo)撒(已開增值稅專票,未認(rèn)證抵扣), 去年的分錄為 借 廣告費(fèi)用, 貸應(yīng)付賬款, 結(jié)果商標(biāo)沒有通過,對(duì)方公司現(xiàn)在就說退錢給我們,但是要走公賬,這種需不需要申請(qǐng)紅票呢?
您好,政府采購委托我們公司去招標(biāo),9.1日請(qǐng)專家的費(fèi)用需要我們公司先墊出去,所以負(fù)責(zé)招標(biāo)的人在公司借款1.2萬,9.20日中標(biāo)單位一次性轉(zhuǎn)到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費(fèi)和中標(biāo)費(fèi)用),借錢出去時(shí)借記其他應(yīng)收款,收到中標(biāo)費(fèi)時(shí)以什么方式來消賬呢,因?yàn)閷<屹M(fèi)不開發(fā)票,是我們預(yù)付出去的,到時(shí)從中標(biāo)單位付款的里面扣。 請(qǐng)問9.1日和9.20日的分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師您好,現(xiàn)在有三家公司,A公司為廠房出租方,B公司為廠房中標(biāo)方(也是C公司的股東),C公司為廠房使用方。情況如下,A公司廠房以招標(biāo)形式進(jìn)行招租,C公司需要租用廠房,但是C公司沒有資質(zhì)進(jìn)行招標(biāo),所以B公司去投標(biāo),并且中標(biāo)。廠房租給了B公司,但實(shí)際使用公司為C公司,押金、房租也是C公司直接轉(zhuǎn)到A公司賬戶的,現(xiàn)在已經(jīng)付了6月份房租了,但是發(fā)票一直沒有開C公司,A公司說,是B公司中標(biāo)的,只能給B公司開具5%的增值稅專用發(fā)票。但是房租全部都是C公司支付的,這種情況下,C公司想要取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)該怎么處理?
老師、你好、就是我們公司中標(biāo)了一個(gè)外縣城一個(gè)項(xiàng)目、然后一開始項(xiàng)目那邊沒有說要開分公司或者子公司。 然后項(xiàng)目施工幾個(gè)月、對(duì)方業(yè)主要求要在當(dāng)?shù)亻_子公司、可是這施工幾個(gè)月我們中標(biāo)公司支付了很多那邊項(xiàng)目的費(fèi)用、還開了發(fā)票、也是開的中標(biāo)公司、這樣的應(yīng)該怎么做賬?。?/p>
個(gè)體工商戶,在今年3月辦理營業(yè)執(zhí)照,但是因?yàn)閭€(gè)別原因。暫時(shí)沒有營業(yè)這里。也沒有實(shí)際裝修。這邊我要進(jìn)行稅務(wù)采集不,稅ju發(fā)了短信提醒要我們稅務(wù)采集0申報(bào),我們沒有開票。怎么處理比較好
老師低值易耗品報(bào)廢怎么處理賬,公司夠買是走低值易耗品,這么多年一直掛了賬上,也沒攤銷,一直在借方,現(xiàn)在要報(bào)廢
傭金做賬怎么做 應(yīng)該怎么列分錄
我們工程裝飾工程公,2023年的時(shí)候有2筆收入,一筆是10萬的一般耐稅人要我們開票,一筆是30萬的小規(guī)模納稅人,因?yàn)槲覀兪且话慵{稅人,我們只能開9個(gè)點(diǎn)的票,現(xiàn)在他們只愿意承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)的票,那這情況,我們能否原路退回給他們公戶。終止合同協(xié)議。還是怎樣處理好
請(qǐng)問殘保金人數(shù)要和企業(yè)匯算清繳人數(shù)一致嗎?
老師就是研發(fā)支出難道不是研究費(fèi)用嗎?
老師,我公司小規(guī)模納稅人,裝飾合同,我是不是計(jì)提施工人員工資,可以直接借管理費(fèi)用~施工人員工資,貸,應(yīng)付職工薪酬。業(yè)務(wù)量不多不再有工程施工科目也可以呢?
老師,第一種方法個(gè)人承擔(dān)的社保500元由公司承擔(dān),計(jì)提是1500全部進(jìn)費(fèi)用了,匯算清繳需要納稅調(diào)增500嗎(個(gè)人社保公司承擔(dān)),個(gè)稅申報(bào)3000,對(duì)嗎
老師這個(gè)問題補(bǔ)充問一下,房租這會(huì)兒甲公司已經(jīng)付給房東丙公司了,所以丙公司才把發(fā)票開給了甲公司,甲公司是作為股東付的這筆款,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在兩邊都用不了,但是這筆款項(xiàng)怎么處理
老師,我們公司要出售一輛買的二手車,在2024年12月份購買的,要怎么交稅啊
沒有確定那個(gè)公司中標(biāo)就暫時(shí)沒有開發(fā)票
你現(xiàn)在來開就可以了哦。專票開到分公司直接做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng) 按照開票的來打款走銀行
因?yàn)槭歉犊詈蟀l(fā)貨,所以公司項(xiàng)目部借支付的款,沒有走公司的賬,如果開專票資金是不是還得和對(duì)方公司走一遍!
老師?
金額小可以做現(xiàn)金付款,金額大就走銀行