稅負(fù)2.6%,也就是需要繳納增值稅26萬(wàn) 已經(jīng)有了進(jìn)項(xiàng)300×9%=9萬(wàn) 還需要進(jìn)項(xiàng)15萬(wàn),開具13%發(fā)票金額為15/13%
有個(gè)問題要請(qǐng)教下:施工單位開1000萬(wàn)的增值稅(9%)給建筑單位,已有進(jìn)項(xiàng)30%勞務(wù)(稅率3%),問稅負(fù)為2.6%,那么計(jì)算的話還需多少13%稅率的增值稅進(jìn)項(xiàng)
問個(gè)問題,海關(guān)的稅率是13%,進(jìn)口后可以按9%的稅率開票嗎?事情是這樣的,進(jìn)口貨物,名稱是混合橄欖油,海關(guān)按13%征收的增值稅。上個(gè)月我們單位從其他單位購(gòu)買了這個(gè)產(chǎn)品,收到的發(fā)票是按9%給我們開的。然后我提出異議后,人家單位的法務(wù)直接拿出了《增值稅暫行條例》,其中食用植物油屬于低稅率產(chǎn)品。1說海關(guān)和稅務(wù)的增值稅稅率屬于2套系統(tǒng)。。。。一直以來我都是進(jìn)項(xiàng)是什么稅率就開什么稅率,根據(jù)暫行條例來說,確實(shí)應(yīng)該開9%的發(fā)票。那到底按多少開啊
假設(shè)中建筑企業(yè)取得不含稅銷售額1300萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額117萬(wàn)元;籌劃后為了讓該企業(yè)當(dāng)期銷項(xiàng)等于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)額,(1)該企業(yè)購(gòu)進(jìn)建材不含稅金額和含稅金額分別是多少萬(wàn)元(2)該企業(yè)購(gòu)進(jìn)建材不含稅金額占建筑服務(wù)銷售額百分之幾(3)假如該企業(yè)預(yù)計(jì)明年能取得不含稅銷售額為6500萬(wàn)元,則該企業(yè)明年預(yù)計(jì)需要進(jìn)建材不含稅金額多少萬(wàn)元?第三小題的計(jì)算結(jié)果保留至整數(shù)位已知:建筑服務(wù)適用增值稅稅率為9%,銷售貨物適用增值稅稅率為13%
核算主體:房地產(chǎn)行業(yè)開發(fā)商 事件:開發(fā)商將1500萬(wàn)產(chǎn)值發(fā)包給總包單位,總包單位將500萬(wàn)產(chǎn)值分包給分包商。 分包商開票稅率13%,總包單位開票稅率9%。結(jié)算時(shí) 總包單位要求開發(fā)商承擔(dān)稅費(fèi)。理由為:收分包商57.52萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅額,自行開票銷項(xiàng)稅額123.85萬(wàn)元?,F(xiàn)要求開發(fā)商承擔(dān)差額66.33萬(wàn)元。 問題:1、總包這樣要求是否合理? 2、總包除了需要繳納增值稅及附加稅,還需要承擔(dān)什么稅費(fèi)? 3、在開發(fā)商的角度,如何給出理由維護(hù)自己的利益?
老師,請(qǐng)教,我公司一般納稅人混合業(yè)銷售開票稅率有銷售電梯13%、維修電梯9%、維護(hù)保養(yǎng)6%、安裝電梯3%.進(jìn)項(xiàng)也是不同稅率的13%、9%、6%、1%. 請(qǐng)問老師,我的增值稅稅負(fù)率怎么計(jì)算,是要分別計(jì)算銷售電梯稅負(fù)多少,保養(yǎng)稅負(fù)多少嗎?還是所有一般計(jì)稅打包一起計(jì)算稅負(fù)?
老師!內(nèi)部管理報(bào)表指的是哪些呢?有這相關(guān)的學(xué)習(xí)課程么?
年中建賬要錄入科目余額表的本年累計(jì)發(fā)生額嗎?
老師,您好,公司投資了一個(gè)公司,現(xiàn)在想撤出,讓被投資公司與公司無(wú)關(guān)聯(lián)應(yīng)該怎么操作?
老師,單位員工體檢費(fèi)用,應(yīng)該怎么做分錄
老師,傳媒公司買的樂器要按5年攤銷是不是
我公司的收款是通過第三方平臺(tái)來收取,開票給不同的客戶,之后我們從第三方平臺(tái)提現(xiàn),舊的財(cái)務(wù)軟件一直通過其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái)來過渡,新財(cái)務(wù)軟件不通過其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái),直接計(jì)入應(yīng)收預(yù)收賬款,可以嗎?
有這樣一個(gè)問題,我母親之前一直沒有交社保,我想一次性給他補(bǔ)交15年的。因?yàn)楝F(xiàn)在好像有這個(gè)政策,我想問一下這種補(bǔ)交大概多少錢?
郭老師,營(yíng)業(yè)期現(xiàn)金凈流量,營(yíng)業(yè)收入減付現(xiàn)成本減所得稅,這個(gè)所得稅包括非付現(xiàn)部分嗎,還是只減營(yíng)收和付現(xiàn)部分的所得稅
我公司收取車位租金,是通過第三方平臺(tái)代收取,之后我司提現(xiàn)到公司賬戶,會(huì)計(jì)處理一直是通過其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái)來過渡,換新軟件,不想通過其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái)來過渡,直接計(jì)入應(yīng)收預(yù)收賬款,可以嗎?
老師,用個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦的個(gè)人卡怎么取消,不和營(yíng)業(yè)執(zhí)照綁定