你好,是的。你可以按5年折舊或者攤銷。
老師您好,公司購買的機器設備金額不大,也要攤銷10年嗎?
老師好,我公司要支付一筆5年的房屋租賃,每年支付一次租金,請問這個攤銷是按總的5年合計數(shù)攤銷?還是按每年的租金金額分12月份來攤銷?
老師 我們是做影視傳媒的。我們購買的版權費500萬可以一次性直接計入成本嘛。還是必須要攤銷
老師,文化傳媒公司主要涉及什么稅種,主營收入和成本是什么呢,主要做娛樂主播的
老師,酒店行業(yè)購買的家具,稅法按5年攤銷,公司領導讓按3年攤銷,是否可行?
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!??!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關?問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行4應交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細答復一下,謝謝,已經咨詢一個早上,累了,麻煩詳細詳細一個問題一個答復。謝謝
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。。∽⒁庾⒁庵攸c來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關?問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行4應交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細答復一下,謝謝,已經咨詢一個早上,累了,麻煩詳細詳細一個問題一個答復。謝謝
殘保金4.3個人報幾個人
增值稅進項稅額做待認證抵扣的分錄
老師,工資表上簽名是誰簽是法人么?
我們公司銷售和批發(fā)電子產品,門店很多,這個庫存管理有沒有好的方法,不同品牌的電子產品,這個庫存,和財務能不能用一套軟件全部解決?有什么推薦嗎?
您好老師 我想問一下我這邊客戶應收賬款期末余額為借方負數(shù)九萬 是不是意思我們差客戶九萬的發(fā)票呀
老老師7月份的進項稅額已經抵扣,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn)錯誤,要做進項稅額轉出,那么這筆分錄要做在7月份還是8月份
比如說1月份收到一筆貨款,記錯了應收單位了,現(xiàn)在怎么改呢
老師,請問我們本來要出口申請退稅的,后面國外的客戶要我們轉內銷開票給他的代理商,這樣我們會產生多余的費用嗎
一次性攤銷在做匯算清繳的時候是不是還要調回來
你好,不用。只是如果你以后還折舊,那么折舊部分調回。
沒明白什么意思老師
你好,是500萬以內的可以一次扣除,但是要正常攤銷,然后攤銷的部分匯算調增