你好,一般累計(jì)金額和余額都需要。
本年利潤(rùn)的數(shù)額是科目余額表的本年累計(jì)發(fā)生額貸方-本年累計(jì)發(fā)生額借方的余額嗎?
年中接賬2020.7已結(jié)賬,接過來7月科目余額表應(yīng)付職工薪酬,生產(chǎn)成本,應(yīng)交稅金只有本年累計(jì)借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額,沒有余額,需要錄入數(shù)據(jù)嗎?,不錄本年累計(jì)發(fā)生額就沒有啦。
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,建賬問題,科目余額表中有期初余額,本期發(fā)生額,本年累計(jì)發(fā)生額,期末余額,這四個(gè)都有借貸方。那我怎么錄入?期末余額錄入新建的期初余額,那本年累計(jì)借貸方錄入什么金額?
企業(yè)期中建賬是所有的科目要填期初余額和本年累計(jì)發(fā)生額,還是只有有些科目才填本年累計(jì)發(fā)生額?
請(qǐng)問老師中途7月份建賬 要錄入科目余額表里的期末余額 那么本期發(fā)生額和本年累計(jì)發(fā)生額需要錄入嗎
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。?。。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無(wú)關(guān)?問題二,贊助2萬(wàn)的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬(wàn)。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn)。麻煩老師針對(duì)三個(gè)問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個(gè)早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個(gè)問題一個(gè)答復(fù)。謝謝
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。?。。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無(wú)關(guān)?問題二,贊助2萬(wàn)的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬(wàn)。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn)。麻煩老師針對(duì)三個(gè)問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個(gè)早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個(gè)問題一個(gè)答復(fù)。謝謝
殘保金4.3個(gè)人報(bào)幾個(gè)人
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額做待認(rèn)證抵扣的分錄
老師,工資表上簽名是誰(shuí)簽是法人么?
我們公司銷售和批發(fā)電子產(chǎn)品,門店很多,這個(gè)庫(kù)存管理有沒有好的方法,不同品牌的電子產(chǎn)品,這個(gè)庫(kù)存,和財(cái)務(wù)能不能用一套軟件全部解決?有什么推薦嗎?
您好老師 我想問一下我這邊客戶應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù)九萬(wàn) 是不是意思我們差客戶九萬(wàn)的發(fā)票呀
老老師7月份的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么這筆分錄要做在7月份還是8月份
比如說1月份收到一筆貨款,記錯(cuò)了應(yīng)收單位了,現(xiàn)在怎么改呢
老師,請(qǐng)問我們本來要出口申請(qǐng)退稅的,后面國(guó)外的客戶要我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷開票給他的代理商,這樣我們會(huì)產(chǎn)生多余的費(fèi)用嗎
如果是年初一月份建賬呢?
你好,這樣就不需要了。只要有余額就好了。
那為啥年中建賬需要錄入本年累計(jì)發(fā)生額呢?老師
你好,因?yàn)檫@樣你要數(shù)據(jù)的時(shí)候,就不用翻之前的了。比如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,因?yàn)槊總€(gè)月都沒有余額。你7月開始建賬,不知道前面的數(shù)據(jù),系統(tǒng)就只會(huì)有7月份以后的。你要一整年的就要去找系統(tǒng)之前的數(shù)據(jù)
如果9月份開始從代理記賬公司接賬回來,是不是要他們提供最末級(jí)科目余額表,然后我們按照科目 余額表錄入本年累計(jì)發(fā)生額和期末余額就可以開始做賬了呢?老師
你好,是的,就是這樣了。
固定資產(chǎn)折舊怎么錄入呢?老師
你好,這個(gè)也是錄入累計(jì)發(fā)生額
固定資產(chǎn)這個(gè)版塊是不是要重新建立固資產(chǎn)卡片呢?只是錄入累計(jì)發(fā)生額和余額,財(cái)務(wù)軟件怎么計(jì)提折舊呢?
你好,是的,就是這樣操作,要另外錄入卡片