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你好,老師,請教一下 我家是商貿(mào)公司,跟廠家進貨的時候除了主材還定了一些證書框、展示桌、塑料桶等輔料。廠家跟主材一起開了發(fā)票。這些輔料不是用來銷售的,是用來擺設(shè)在店面以及樣板間的。當(dāng)時因為發(fā)票全開在一起,直接全部進了庫存商品?,F(xiàn)在出庫的話,是不是不需要開銷項發(fā)票,直接借:銷售費用、貸:庫存商品。這樣做可以嗎?

2020-04-19 12:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-19 13:18

你好,正常也要開票,但不不開也可以,一樣得交稅借:銷售費用、貸:庫存商品 應(yīng)交稅費

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你好,正常也要開票,但不不開也可以,一樣得交稅借:銷售費用、貸:庫存商品 應(yīng)交稅費
2020-04-19
你好;? 計入原材料? -物料 ;? 庫存商品-配件 ; 到時按照領(lǐng)用單 來? 做? ? ??出庫做銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費或者銷售費用-商品維修費? ;是的? ? 到時會視同銷售的哦? ?
2022-04-22
您好!跟正數(shù)發(fā)票開在了一起,你入賬的時候,要按減去負數(shù)部分入賬
2022-05-27
同學(xué)你好 這樣做是可以的
2020-12-10
您好,分錄是對的,但我們最后那個分錄要和1000件一起寫分錄結(jié)轉(zhuǎn),這個數(shù)量要開在發(fā)票上,開銷售折扣,要不稅務(wù)局會讓我們補稅的,這是視同銷售
2024-03-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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