你好,同學(xué)。 沒太明白你的意思,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)本就是要差異的,核算基礎(chǔ)都不一致。 你這直接是在報(bào)表附注 里面加以調(diào)整就可以了。
關(guān)于事業(yè)單位應(yīng)付職工薪酬的核算,錯(cuò)誤的是 A單位計(jì)算確認(rèn)當(dāng)期當(dāng)期應(yīng)付職工薪酬時(shí),借記業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,單位管理費(fèi)用,經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,在建工程等科目,貸記應(yīng)付職工薪酬科目。 B單位從應(yīng)付職工薪酬中支付的其他款項(xiàng),在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中,借記“應(yīng)付職工薪酬”,貸記“零余額賬戶用款額度”“銀行存款”等科目;無需進(jìn)行預(yù)算會(huì)計(jì)核算; C單位向職工實(shí)際支付工資、津貼補(bǔ)貼等薪酬時(shí),按照實(shí)際支付的金額,在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中,借記應(yīng)付職工薪酬科目,貸記財(cái)政撥款收入,零余額賬戶用款額度,銀行存款等科目。 D單位向職工實(shí)際支付工資、津貼補(bǔ)貼等薪酬時(shí),按照實(shí)際支付的金額,在預(yù)算會(huì)計(jì)中借記事業(yè)支出等科目,貸記財(cái)政撥款預(yù)算收入,資金結(jié)存等科目。
行政單位用友GRP-U8 提示 2019年會(huì)計(jì)制單內(nèi)憑證中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)收入/費(fèi)用與預(yù)算會(huì)計(jì)收入/支持存在差 144****2893
用友U8會(huì)計(jì)期間憑證中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)收入/費(fèi)用與預(yù)算會(huì)計(jì)收入/支出存在差異,請(qǐng)補(bǔ)充登記差異項(xiàng)。到哪里登記??
U8在月末結(jié)賬時(shí)出現(xiàn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)收入費(fèi)用存在差異 是否繼續(xù)結(jié)賬 因?yàn)橛泄潭ㄙY產(chǎn)折舊和往來賬 所以金額不可能一樣
老師行政事業(yè)內(nèi)控管理新政府會(huì)計(jì)制度在結(jié)賬時(shí)出現(xiàn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)收入,費(fèi)用與預(yù)算會(huì)計(jì)收入,支出存在差異怎么辦,是否可以結(jié)轉(zhuǎn),如果不可以結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該做怎樣的分錄呢?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理