你開(kāi)發(fā)票開(kāi)多少,這個(gè)發(fā)票是1% 那這個(gè)就是不含稅銷售額*1% 你這個(gè)填寫(xiě)減免表這個(gè)是不含稅銷售*2% ,不含稅=含稅/(1%2B1%)

老師,我想問(wèn)下,這回小規(guī)模減2%增值稅,我們?cè)谟?jì)算銷售收入時(shí)是按3%還是1%
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是按1算增值稅嗎,我們確認(rèn)收入的時(shí)候,稅額是按3呢還是1呢
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模增值稅減按1%,那確認(rèn)收入時(shí)是按3%還是按1%計(jì)算呢?
老師您好,我想問(wèn)下今年小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率,為什么我們公司的還是3%?這個(gè)怎么去判斷?
老師,我想問(wèn)下,小規(guī)模納稅人如果開(kāi)3%專票,現(xiàn)在征收率3%不是減按1%么,那么交增值稅的時(shí)候是按1%交還是按3%交呢
老師,我們7.8.9月份個(gè)人所得稅工資收入是0申報(bào),但是7—9社保公積金已經(jīng)報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)了,10月份開(kāi)了7—8月工資,10月份的個(gè)人所得稅報(bào)稅都話我是不是要減去7—8月已經(jīng)報(bào)完的社保公積金收入?
你好,員工是事業(yè)單位退休的,現(xiàn)在是退休情況 有退休工資7000多, 然后我每個(gè)月又發(fā)8000作為工資給她 這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?
如果利潤(rùn)太高可以通過(guò)預(yù)提的方式減少利潤(rùn)嗎?可以在什么科目上做調(diào)整,后續(xù)有什么要注意的
老師好,我公司有一臺(tái)JL8想置換一臺(tái)貨車,請(qǐng)問(wèn)需要怎么操作?
老師,我們公司9月23開(kāi)了發(fā)票,項(xiàng)目名稱寫(xiě)的建筑服務(wù)安裝服務(wù),對(duì)方公司10月30號(hào)打款,備注了材料及人工費(fèi),可是我們根本也沒(méi)有用材料,就是自己的機(jī)器,這個(gè)備注有影響嗎
當(dāng)?shù)囟惞軉T根據(jù)我們行業(yè),給我們定的稅負(fù)率……可是稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入,我們哪怕就是進(jìn)項(xiàng)稅為0,不抵扣,也達(dá)不到規(guī)定的稅負(fù)率…或者我們少勾選我們的進(jìn)項(xiàng),那我們呢進(jìn)項(xiàng)票就滯留很多?
一般納稅人不抵扣的發(fā)票也要做賬嗎? 一般納稅人的票怎么做必須是抵扣的嗎?不有些抵扣不了這些怎么弄
樸老師可以問(wèn)個(gè)問(wèn)題嗎?
老師 我們公司9.17從別的地方借款2萬(wàn) 截止到9.30日我一共花了1萬(wàn) 我統(tǒng)計(jì)截止到9.30日剩下的資產(chǎn)是需要按照兩萬(wàn)還是一萬(wàn)核算
外貿(mào)型企業(yè)出口貨物無(wú)法辦理和進(jìn)項(xiàng)一一對(duì)應(yīng)退稅,然后幾年也沒(méi)有這塊收入做處理,現(xiàn)在我們要怎么自查處理


那我看到申報(bào)表上說(shuō)那個(gè)銷售收入是按3%,我又改成3%的不含稅收入,我真是改來(lái)改去,不知道如何填了
第一欄是1.2月不含稅+3月1個(gè)點(diǎn)的不含稅嗎?還有第12欄是填減免2個(gè)點(diǎn)的應(yīng)交稅是嗎?
合計(jì)不含稅銷售額到底多少,你這個(gè)?你不清楚,你就說(shuō)你開(kāi)3% 多少,開(kāi)1% 多少?》含稅多少
季度收入按3%的收入是294240.77,第3個(gè)月按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填銷售收入該按哪個(gè)數(shù)填,我做賬時(shí)做的收入是按第二個(gè)數(shù)做的
看這個(gè)又覺(jué)得銷售收入應(yīng)該是全按3%填,然后2%填在第12行,請(qǐng)問(wèn)群里的同行們,你們是怎么填的這個(gè)數(shù)呢?
你給這個(gè)是不含稅?合計(jì)超過(guò)30萬(wàn),1行填寫(xiě)590632.92,296392.15*2%填寫(xiě)減免表中,2,3,4列,和主表 本期應(yīng)納稅額減征額
老師合計(jì)沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),
季度收入按3%的收入是294240.77,按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填銷售收入該按哪個(gè)數(shù)填,我做賬時(shí)做的收入是按第二個(gè)數(shù)做的
伍拾玖萬(wàn)零陸佰叁拾貳元玖角貳分 合計(jì)銷售額,超過(guò)30萬(wàn)啊,伍拾玖萬(wàn)?
你看錯(cuò)意思了,我們一共才29萬(wàn)多銷售額不含稅的
那兩個(gè)數(shù)不一樣,第二個(gè)數(shù)據(jù)是3月份的銷售額按1%再加1和2月的銷售額得來(lái)的
我問(wèn)是分開(kāi),不含稅多少,1%多少,3%多少,
你告訴我合計(jì)沒(méi)有用,這個(gè)合計(jì)弄不出來(lái)申報(bào),專票多少,普通發(fā)票多少,
3%:185596.11不含稅……1%:110796.04..沒(méi)有開(kāi)專票
合計(jì)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),那這個(gè)合計(jì)不含稅填寫(xiě)10行就可以,1行和3行不填寫(xiě),后續(xù)小微企業(yè)免稅額,這個(gè)自動(dòng)生成按3% 不管就可以,http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html
我這樣填,本期免稅額也有數(shù)據(jù),還是顯示要交6000多稅,應(yīng)該是不用交稅才對(duì),第一行和第三行不用填嗎?
第一行和第三行不用填 是的
第一行和第三行不填后,這個(gè)就是負(fù)數(shù),這個(gè)是可以留抵嗎
18欄這個(gè)數(shù)據(jù)刪除這個(gè)不要
第一行和第三行是因?yàn)闆](méi)達(dá)到30萬(wàn)所以不用填是吧,不用交稅,所以減免的那個(gè)稅也不要填,填了就是還有留抵稅了是吧[呲牙] 那減免申報(bào)明細(xì)表那個(gè)減免稅還是要填上吧?
是的,那減免申報(bào)明細(xì)表那個(gè)減免稅還是要填上吧? 這個(gè)不需要填寫(xiě),不交稅不填寫(xiě)這個(gè)