你開發(fā)票開多少,這個發(fā)票是1% 那這個就是不含稅銷售額*1% 你這個填寫減免表這個是不含稅銷售*2% ,不含稅=含稅/(1%2B1%)
老師,我想問下,這回小規(guī)模減2%增值稅,我們在計(jì)算銷售收入時是按3%還是1%
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是按1算增值稅嗎,我們確認(rèn)收入的時候,稅額是按3呢還是1呢
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模增值稅減按1%,那確認(rèn)收入時是按3%還是按1%計(jì)算呢?
老師您好,我想問下今年小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率,為什么我們公司的還是3%?這個怎么去判斷?
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人如果開3%專票,現(xiàn)在征收率3%不是減按1%么,那么交增值稅的時候是按1%交還是按3%交呢
老師,今年開始用軟件記賬的,所以去年給今年清掛帳的話怎么記錄,用應(yīng)收賬款的話不就和今年的混淆了,老板問的話,今年去年怎么區(qū)分?
納稅人到外縣銷售或委托外縣代銷自產(chǎn)應(yīng)稅農(nóng)產(chǎn)品到機(jī)構(gòu)所在地或居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)綱稅,這邊的機(jī)構(gòu)所在地是指外縣嗎? 居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)是外縣嗎?還是??
請問通過隨貨同行單能否查到發(fā)票?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
轉(zhuǎn)讓專利費(fèi)收入怎么寫分錄
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
那我看到申報(bào)表上說那個銷售收入是按3%,我又改成3%的不含稅收入,我真是改來改去,不知道如何填了
第一欄是1.2月不含稅+3月1個點(diǎn)的不含稅嗎?還有第12欄是填減免2個點(diǎn)的應(yīng)交稅是嗎?
合計(jì)不含稅銷售額到底多少,你這個?你不清楚,你就說你開3% 多少,開1% 多少?》含稅多少
季度收入按3%的收入是294240.77,第3個月按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填銷售收入該按哪個數(shù)填,我做賬時做的收入是按第二個數(shù)做的
看這個又覺得銷售收入應(yīng)該是全按3%填,然后2%填在第12行,請問群里的同行們,你們是怎么填的這個數(shù)呢?
你給這個是不含稅?合計(jì)超過30萬,1行填寫590632.92,296392.15*2%填寫減免表中,2,3,4列,和主表 本期應(yīng)納稅額減征額
老師合計(jì)沒超過30萬,
季度收入按3%的收入是294240.77,按1%算的季度收入是296392.15。我就不知道我第一行填銷售收入該按哪個數(shù)填,我做賬時做的收入是按第二個數(shù)做的
伍拾玖萬零陸佰叁拾貳元玖角貳分 合計(jì)銷售額,超過30萬啊,伍拾玖萬?
你看錯意思了,我們一共才29萬多銷售額不含稅的
那兩個數(shù)不一樣,第二個數(shù)據(jù)是3月份的銷售額按1%再加1和2月的銷售額得來的
我問是分開,不含稅多少,1%多少,3%多少,
你告訴我合計(jì)沒有用,這個合計(jì)弄不出來申報(bào),專票多少,普通發(fā)票多少,
3%:185596.11不含稅……1%:110796.04..沒有開專票
合計(jì)沒有超過30萬,那這個合計(jì)不含稅填寫10行就可以,1行和3行不填寫,后續(xù)小微企業(yè)免稅額,這個自動生成按3% 不管就可以,http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/xxgk/tzgg/202003/t20200320_449671.html
我這樣填,本期免稅額也有數(shù)據(jù),還是顯示要交6000多稅,應(yīng)該是不用交稅才對,第一行和第三行不用填嗎?
第一行和第三行不用填 是的
第一行和第三行不填后,這個就是負(fù)數(shù),這個是可以留抵嗎
18欄這個數(shù)據(jù)刪除這個不要
第一行和第三行是因?yàn)闆]達(dá)到30萬所以不用填是吧,不用交稅,所以減免的那個稅也不要填,填了就是還有留抵稅了是吧[呲牙] 那減免申報(bào)明細(xì)表那個減免稅還是要填上吧?
是的,那減免申報(bào)明細(xì)表那個減免稅還是要填上吧? 這個不需要填寫,不交稅不填寫這個