你好,現(xiàn)在可以做預(yù)收,下個(gè)季度開(kāi)票時(shí)再寫(xiě)。
你好,小規(guī)模納稅人3月收到一筆業(yè)務(wù)費(fèi)用,但沒(méi)有開(kāi)票,季報(bào)里面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,金額需要寫(xiě)上嗎?還是等開(kāi)票之后,下個(gè)季度再寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人本月未開(kāi)具發(fā)票后期有可能開(kāi)有可能不開(kāi),申報(bào)增值稅的時(shí)候也沒(méi)有超過(guò)季度45萬(wàn),申報(bào)的時(shí)候賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額要不要填寫(xiě)??
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度有筆業(yè)務(wù),需要開(kāi)3%的專(zhuān)用發(fā)票,稅也交過(guò)了,最后業(yè)務(wù)沒(méi)成,發(fā)票退回,沒(méi)有認(rèn)證。這個(gè)季度紅沖了發(fā)票,紅沖為負(fù)數(shù),本季度沒(méi)有再發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)季度增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)?利潤(rùn)表又怎么填?
老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,差額開(kāi)票,能不能教我一下申報(bào)表怎么填寫(xiě),我這個(gè)季度派遣的有開(kāi)票的,也有一家沒(méi)開(kāi)票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營(yíng)成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問(wèn)下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開(kāi)票,我這個(gè)季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
小規(guī)模納稅人,季度收入30萬(wàn)要以?xún)?nèi)!!沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,有收入6500元!報(bào)稅時(shí),是免征。但是分錄怎么寫(xiě)?是 借:銀行存款6500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入6500 是這么寫(xiě)的嗎?
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷(xiāo)售水果,一年銷(xiāo)售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶(hù)人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給農(nóng)戶(hù)的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶(hù)上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶(hù)人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶(hù)人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)賬的借方方的銀行利息是負(fù)數(shù)直接寫(xiě)是對(duì)的嗎,有標(biāo)準(zhǔn)答案嗎