你好,現(xiàn)在可以做預(yù)收,下個(gè)季度開(kāi)票時(shí)再寫(xiě)。

你好,小規(guī)模納稅人3月收到一筆業(yè)務(wù)費(fèi)用,但沒(méi)有開(kāi)票,季報(bào)里面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,金額需要寫(xiě)上嗎?還是等開(kāi)票之后,下個(gè)季度再寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人本月未開(kāi)具發(fā)票后期有可能開(kāi)有可能不開(kāi),申報(bào)增值稅的時(shí)候也沒(méi)有超過(guò)季度45萬(wàn),申報(bào)的時(shí)候賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額要不要填寫(xiě)??
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度有筆業(yè)務(wù),需要開(kāi)3%的專用發(fā)票,稅也交過(guò)了,最后業(yè)務(wù)沒(méi)成,發(fā)票退回,沒(méi)有認(rèn)證。這個(gè)季度紅沖了發(fā)票,紅沖為負(fù)數(shù),本季度沒(méi)有再發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)季度增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)?利潤(rùn)表又怎么填?
老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,差額開(kāi)票,能不能教我一下申報(bào)表怎么填寫(xiě),我這個(gè)季度派遣的有開(kāi)票的,也有一家沒(méi)開(kāi)票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營(yíng)成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問(wèn)下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開(kāi)票,我這個(gè)季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
小規(guī)模納稅人,季度收入30萬(wàn)要以內(nèi)??!沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,有收入6500元!報(bào)稅時(shí),是免征。但是分錄怎么寫(xiě)?是 借:銀行存款6500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入6500 是這么寫(xiě)的嗎?
老師,法人可以沒(méi)有工資嗎
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶端申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,這一項(xiàng)是什么?是從公司系統(tǒng)中拉出還是個(gè)人申報(bào)app中拉出:9、 《分類所得個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)表》《個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表》(個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中導(dǎo)出)
老師,這個(gè)屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)納稅信用等級(jí)評(píng)定,是算從今年1.1-12.31號(hào)嗎?但是今年1月是報(bào)去年12月的稅,那豈不是是從去年12月到今年11月的報(bào)稅
前期外賬是代賬公司做的,現(xiàn)在要內(nèi)賬外賬合并怎么做
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你改好了嗎?
老師好,人力資源行業(yè)發(fā)票備注欄差額征稅是必須體現(xiàn)的嗎
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問(wèn)題,你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)

