你好同學(xué) 不是的,個(gè)人所得稅(獨(dú)資企業(yè))是6.31,但是4月報(bào)不了,這個(gè)月是暫停的,1-3 5-6這樣的
老師問(wèn)一下企業(yè)年報(bào)不是6月31號(hào)之前報(bào)嗎!我們公司是17年成立的現(xiàn)在報(bào)不了
老師請(qǐng)問(wèn)年報(bào)是工商年報(bào)嗎,就是每年6月31號(hào)前完成的,這個(gè)不就是按實(shí)際情況填填表嗎
老師,現(xiàn)在年報(bào)是不是6月31日之前申報(bào)的?我是浙江省的,公司的分公司老是提醒了得申報(bào)了,不然罰款?,F(xiàn)在年報(bào)的期限是不是提前了?
老師,剛接了個(gè)電話,問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照年審報(bào)了沒(méi)?每年6月份之前報(bào),如果沒(méi)報(bào)現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)一下。我們是個(gè)體戶
老師,老板名下有好幾家公司,有一個(gè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告申報(bào),要在5月31號(hào)之前報(bào)嗎?是老板名下所有的公司申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)調(diào)賬的企業(yè)所得稅一定要交嗎?進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入行嗎?
老師,我們是私立學(xué)校,一年學(xué)費(fèi)是8500,國(guó)家規(guī)定是免稅收入,但是稅務(wù)局說(shuō)我們超計(jì)劃招生,超計(jì)劃部分要征收增值稅,那我交稅的話8500是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,我們是一般納稅人,別人在我們家代加工,有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),對(duì)方需要開(kāi)發(fā)票,大概收多少稅點(diǎn)合適
老師,審計(jì)的時(shí)候沒(méi)有做重分類(lèi),現(xiàn)在稅務(wù)局調(diào)查,要求做重分類(lèi),但是重分類(lèi)就不符合小微企業(yè)了,這樣,就要補(bǔ)稅了,還有其他辦法嗎?
電子稅務(wù)局修改了23年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和23年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,24年度企業(yè)所得稅季報(bào)改不了,于是就只改了24年度的所得稅匯算清繳,24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要每個(gè)季度更正嗎,還是直接改24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,單位每天做2-3個(gè)產(chǎn)品,而且都在同一時(shí)間做的,有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)少一點(diǎn),有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會(huì)多一點(diǎn),那這個(gè)電費(fèi)怎么分?jǐn)?/p>
老師你好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師完稅證明比增值稅申報(bào)表上少2分錢(qián),分錄以哪個(gè)為準(zhǔn)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師,請(qǐng)問(wèn)員工在其他公司領(lǐng)工,現(xiàn)在在我們公司也領(lǐng)工資,那個(gè)人所得稅App還需要填專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎?如果不填,工資又要扣個(gè)稅怎么辦呢?
是工商年報(bào)來(lái)的
?是這樣子的工商年報(bào)19年的點(diǎn)不了
是這樣的工商 年報(bào)19年的已經(jīng)過(guò)了兩年了,報(bào)送日期已經(jīng)過(guò)了怎么辦呀
你好同學(xué),你可以節(jié)后去大廳里改一下
好的、需要帶什么資料呢
身份證(個(gè)人的,法人的)還有一個(gè)法人的委托書(shū),加上你們的執(zhí)照。