你好! 適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的納稅人的分包工程才可以扣除分包款。
請教一個(gè)問題,比如老板的朋友以我們公司和甲方簽了一個(gè)300萬的合同,簡易征收項(xiàng)目3%,我們將290萬轉(zhuǎn)給他,他給我們開290的票,我們可以拿這個(gè)290萬的發(fā)票差額征稅嗎?只交10萬的增值稅嗎
我們公司在外地做了一項(xiàng)工程,工程項(xiàng)目比較大,甲方發(fā)包給我們,我們做為乙方,然后又發(fā)包給幾個(gè)比較小規(guī)模的同行,我們給甲方開了150萬發(fā)票,我們的各分包給我們開了70萬的合計(jì),我們屬于建筑服務(wù),可以差額計(jì)稅,現(xiàn)在甲方要求我們?nèi)ロ?xiàng)目所在地交增值稅,那?80萬不是屬于我們的,這個(gè)80萬的增值稅怎么交
我們建筑勞務(wù)公司,我們現(xiàn)在項(xiàng)目是簡易征收的。還可以差額征收嗎?。假如我們開給總包200萬的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票(簡易計(jì)稅的3個(gè)點(diǎn)發(fā)票),我們收到班組長代開的勞務(wù)發(fā)票100萬,那計(jì)算增值稅的時(shí)候可以按照200-100來計(jì)算,對不對
老師,我們公司老板、老板的盆友,還有另一家公司這三方合租一塊場地15萬,但是租賃合同簽的是我們公司,我們也是全額付款15萬,出租方全額開發(fā)票給我們,然后和我們合租的企業(yè)對公付錢付錢給我們8萬,我們在開租賃發(fā)票給他,我們老板的盆友就不需要我們開發(fā)票,錢也是對公付給我們5萬,因?yàn)槲覀児臼切∫?guī)模的,這樣做就享受不到30萬免征額了,請問有什么辦法處理這個(gè)問題
老師,請問,我們是小規(guī)模公司,有勞務(wù)分包。我和甲方合同共300萬,但是我們這個(gè)季度只給開了50萬。我們分包出去100萬,但只收到20萬的分包發(fā)票。這種情況怎么差額征稅呢?
老師你好,我想問下殘保金申報(bào)人數(shù)與個(gè)稅申報(bào)人數(shù)不一致的情況下稅務(wù)要怎么處理
你好 老師 麻煩問下 2024年第二季度的收入 2025年1月份才交的稅 怎么調(diào)整2024年的賬務(wù)
老師好,請問公司銷售貨款和給客戶的返利款,是各付各的,還是客戶把該返的利扣除后在付過款呢?
藥企行業(yè),購買中藥電子秤應(yīng)該錄入哪個(gè)科目
老師招待費(fèi)限額是多少
認(rèn)證抵扣了的發(fā)票對方是不是不能紅沖?
老師,銀行收到錢,做未開票的會(huì)員費(fèi)收入,主營業(yè)務(wù)收入三級(jí)明細(xì)怎么寫
老師,我要開發(fā)票,松節(jié)水,一桶一桶的,發(fā)票類別是什么呢
老師:公司簽了技術(shù)開發(fā)合同,分幾個(gè)階段付款,每付一筆款對方也有開票,要所有款結(jié)清才能軟件開發(fā)完畢,我現(xiàn)在這樣寫分錄可以嗎?正確的分錄怎么寫???
老師,您好,請問一下民營門診,收到預(yù)收款項(xiàng),分別由POS機(jī),美團(tuán),還有同品牌其他門診內(nèi)部轉(zhuǎn)診款項(xiàng),分別入應(yīng)收賬款-二級(jí)明細(xì),確認(rèn)收入按照實(shí)際消費(fèi)的金額確認(rèn)收入,未確認(rèn)收入的各二級(jí)明細(xì)科目余額怎么處理?需要統(tǒng)一轉(zhuǎn)入某一科目嗎?確認(rèn)收入時(shí)再從該科目相反方向確認(rèn)