您好,那您就附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次體現(xiàn),是用于免稅項(xiàng)目的欄次
您好老師,疫情期間免征增值稅部分怎么做賬務(wù)處理呢以及相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分
快遞企業(yè)疫情下免稅銷(xiāo)售額部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么納稅申報(bào)
老師快遞業(yè)疫情期間開(kāi)出的免稅發(fā)票,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出附表二填哪行
您好,我是一家快遞公司,有減免稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要對(duì)減免稅部分的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出這個(gè)減免稅部分是什么意思呢?要怎么去理解?怎么知道本期能準(zhǔn)確劃分準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
老師,我們家是生產(chǎn)型出口企業(yè),我銷(xiāo)售額中有一部分是按來(lái)料加工出口 申報(bào)是按免稅銷(xiāo)售額的 我想問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額要怎么匹配算出來(lái)呀?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對(duì)公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個(gè)稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個(gè)是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個(gè)數(shù),還需要哪個(gè)分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn),公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫(xiě)因個(gè)人原因離職。對(duì)公司有沒(méi)有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對(duì)方公司,又由對(duì)方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫(xiě)
老師您好 問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷(xiāo)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣(mài)了一輛車(chē),只在二手車(chē)交易時(shí)開(kāi)了發(fā)票16500元,公司沒(méi)有開(kāi)票,我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里填報(bào)
高級(jí)會(huì)計(jì)需要什么學(xué)歷可以報(bào)考
公司有國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國(guó)外設(shè)計(jì)屬于免稅,請(qǐng)問(wèn)像國(guó)內(nèi)公司用車(chē)的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。