你好 可抵扣的增值稅計入進項稅額 核算,不計入固定資產(chǎn)入賬成本 這里的A選項的稅金不是指的可抵扣的增值稅
老師,這個稅金是不是不嚴謹?可抵扣的增值稅也屬于稅金,這個就不能計入吧?
老師,請問這題是不是,不太嚴謹啊,委托加工物資后續(xù)用于加工應(yīng)稅消費品才可以抵扣不是嗎?如果加工的不是應(yīng)稅消費品也能嗎,還是我理解的有誤差。
老師,這個增值稅不是屬于價外稅,怎么也可以所得稅稅前扣除呢
資料7的進口環(huán)節(jié)增值稅能不能抵扣進項?老師們講的不一樣,有的老師說接待客戶屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動可以抵扣,有的老師說屬于個人消費,不可抵扣進項!如果進口環(huán)節(jié)增值稅可以作為進項抵扣,這個進項稅額能不能作為加計抵減的基數(shù)?
你好,老師。 我們公司這個月購買手機給員工,所屬權(quán)是屬于公司。款公對公轉(zhuǎn),屬于辦公用品嗎?這樣的話是不是也能一次性計入當(dāng)年費用,所得稅前扣除。進項稅是不是也能抵扣增值稅。
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費,他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務(wù)公司。我下設(shè)的有三個工程隊。個人我按照工人名單進行了申報,來了工程款后我可以直接打款到三個隊長的賬戶嗎?由隊長進行代發(fā)。
老師你好,我報8月增值稅的時候進項稅不夠,不能把9月的進項稅也勾選上嗎?
請問老師,我報稅的時候勾選抵扣,只能勾選8月的嗎?9月的為啥勾選不了?
老師就是谷物加工,,進一些谷回來打成米,,有時候也會進米打包出去售賣,這種企業(yè)是屬于什么企業(yè)?
個人開具勞務(wù)修理修配勞務(wù)發(fā)票,個稅按勞務(wù)報酬繳納還是經(jīng)營所得繳納, 這個人辦理了營業(yè)執(zhí)照但是沒有辦理稅務(wù)登記,屬于持續(xù)經(jīng)營
老師,就是說,題目答案正確,是嗎
你好,是的,這個題目A選項是正確的