委托加工物資用于繼續(xù)加工應稅消費品的,消費稅允許抵扣,不計入成本。
委托加工物資收回后直接用于銷售或用于生產(chǎn)非應稅消費品的存貨,受托方代扣代繳部分消費稅直接計入“委托加工物資”(借方)。請問:這部分消費稅就不通過稅金及附加科目反應,那稅金及附加豈不是會少了委托加工物資這部分消費稅的金額?
老師,您好! 請問小規(guī)模納稅人委托加工物資,收回后繼續(xù)加工應稅消費品的,消費稅也不計入委托加工物資的成本嗎?不能抵扣呢!
老師,請問這題是不是,不太嚴謹啊,委托加工物資后續(xù)用于加工應稅消費品才可以抵扣不是嗎?如果加工的不是應稅消費品也能嗎,還是我理解的有誤差。
有個人委托加工的應稅消費品,委托方收回以后自行繳納消費稅,這批委托加工的應稅消費品又用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品,請問這批應稅消費品委托加工的消費稅是否可以抵扣。
委托加工的用于繼續(xù)加工應稅消費品,代扣的消費稅不是記在應交稅費的借方了嗎?為什么這里還要扣除
報關單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務處理?感謝
老師,費用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費,他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務公司。我下設的有三個工程隊。個人我按照工人名單進行了申報,來了工程款后我可以直接打款到三個隊長的賬戶嗎?由隊長進行代發(fā)。
老師你好,我報8月增值稅的時候進項稅不夠,不能把9月的進項稅也勾選上嗎?
請問老師,我報稅的時候勾選抵扣,只能勾選8月的嗎?9月的為啥勾選不了?
老師就是谷物加工,,進一些谷回來打成米,,有時候也會進米打包出去售賣,這種企業(yè)是屬于什么企業(yè)?
個人開具勞務修理修配勞務發(fā)票,個稅按勞務報酬繳納還是經(jīng)營所得繳納, 這個人辦理了營業(yè)執(zhí)照但是沒有辦理稅務登記,屬于持續(xù)經(jīng)營
那圖片上這個題,我是那里卡殼了啊
為什么c 能對,沒有說繼續(xù)加工成什么
題目中說繼續(xù)加工就是應稅消費品