久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

我購買了一批材料,已經(jīng)入庫了,只拿到了出庫單,沒有發(fā)票,但錢已經(jīng)對公賬戶轉(zhuǎn)了,這個應該如何做賬呢?

2020-03-13 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-03-13 12:01

您好,先暫估入賬;借:原材料 貸:應付暫估 付款 做預付款 ,借:預付賬款 貸:銀行存款

頭像
快賬用戶5697 追問 2020-03-13 13:23

這個是做同一筆分錄還是分開做呢?因為付款確實是收貨時付的 還有就是收到發(fā)票時,就紅沖暫估的做一筆,再貸記預付的做一筆是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-03-13 13:25

您好,分開做分錄。收到發(fā)票再紅沖,和您的說的做法一致。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好,先暫估入賬;借:原材料 貸:應付暫估 付款 做預付款 ,借:預付賬款 貸:銀行存款
2020-03-13
可以暫估入賬的額
2022-05-09
您好,內(nèi)賬一樣的分錄,因為發(fā)票以后還是會到的,內(nèi)外賬的差異就是無票收入和無票支出不體現(xiàn)在外賬但記錄在內(nèi)賬
2023-10-08
借原材料 貸銀行存款
2021-05-29
你好,對于外賬來說,如果咱沒有收到發(fā)票,可以暫時不做入庫的憑證處理的,嗯,然后付款的話,可以先 借預付賬款貸。銀行存款
2022-09-30
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×