專票認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額大于銷項(xiàng)金額那就不需要納增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)下我專票認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額大于銷項(xiàng)金額咋弄?
認(rèn)證色進(jìn)行專票金額大于銷項(xiàng)發(fā)票的金額,可以用于下期抵扣嗎
老師,我想問(wèn)問(wèn) 關(guān)于 差旅報(bào)銷,發(fā)票金額 跟實(shí)際報(bào)銷金額 不一致的問(wèn)題。如果 發(fā)票金額 大于 實(shí)際報(bào)銷 金額,比如發(fā)票金額900 實(shí)際報(bào)銷(根據(jù)公司差旅報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),不得超過(guò)800),那么 月底做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的時(shí)候 認(rèn)證金額900,還有做100對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是吧?
老師好,我們公司這個(gè)月的銷項(xiàng)金額小于進(jìn)項(xiàng)金額,但是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,那這個(gè)月所回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票可以全額抵扣嗎,還是說(shuō)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額不能大于銷項(xiàng)金額
老師,你好,我們的進(jìn)行稅額比較大,然而這個(gè)月開(kāi)的銷項(xiàng)金額比較小,我是認(rèn)證一點(diǎn)小金額,然后稅負(fù)比較高還是認(rèn)證一個(gè)大于銷項(xiàng)稅額的進(jìn)項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò),已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開(kāi)的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購(gòu)對(duì)賬單(也等于入庫(kù))要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購(gòu)對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫(kù)單來(lái)的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?