你好 增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來(lái)了是什么意思 ? 附加稅是按實(shí)際交的增值稅和消費(fèi)稅為基數(shù) 先計(jì)提 再交,沒(méi)有計(jì)提 的可以先補(bǔ)計(jì)提 再交

老師,增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來(lái)了!但是附加稅沒(méi)有計(jì)提,實(shí)際繳納的稅費(fèi)跟現(xiàn)在賬上的數(shù)對(duì)不上,我的問(wèn)題怎么解決
本公司是小規(guī)模納稅人,目前不開(kāi)具增值稅發(fā)票,但是公司對(duì)公賬戶(hù)上有著貨物往來(lái)的資金,現(xiàn)在一個(gè)季度已經(jīng)超過(guò)免稅范圍了,貨款都是個(gè)人轉(zhuǎn)款,現(xiàn)在怎么解決這個(gè)問(wèn)題?
老師,這個(gè)月我結(jié)轉(zhuǎn)玩增值稅了,繳納了增值稅了,實(shí)際上進(jìn)項(xiàng)是沒(méi)有的了,但是賬上應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅借方還有余額,已經(jīng)查不出到底是什么原因還有余額了,可以做到管理費(fèi)用沖平嗎?
老師,這個(gè)月我結(jié)轉(zhuǎn)玩增值稅了,繳納了增值稅了,實(shí)際上進(jìn)項(xiàng)是沒(méi)有的了,但是賬上應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅借方還有余額,已經(jīng)查不出到底是什么原因還有余額了,可以做到管理費(fèi)用沖平嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn), 前期已經(jīng)申報(bào)并且繳納的附加稅,9月份有因?yàn)闇p半征收又退回一半。做賬后,賬上和實(shí)際繳納的是一致,但是增值稅申報(bào)表上“” 附加稅”的本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上,它依然是沒(méi)減半征收的數(shù),這個(gè)怎么辦?
電子稅務(wù)局更正報(bào)表,怎樣暫存數(shù)據(jù)?
珠寶行業(yè)會(huì)計(jì)分錄,稅法文件
貿(mào)易公司,低買(mǎi)高賣(mài)的,開(kāi)票的項(xiàng)目名稱(chēng)是不是跟供應(yīng)商的要一樣,比如供應(yīng)商開(kāi)進(jìn)來(lái)的是針織布,我們開(kāi)給客戶(hù)的是不是也是開(kāi)針織布
老師,請(qǐng)問(wèn)公司為了辦資質(zhì)委托中介,中介要求交了19個(gè)人的保險(xiǎn),錢(qián)是從公戶(hù)里扣的,實(shí)際沒(méi)有這些人的工資支出,這樣的支出怎么記賬?
老師,藍(lán)色金額應(yīng)該員工發(fā)的,結(jié)果卻扣除了,而且把紅色失業(yè)和醫(yī)療沒(méi)放到個(gè)人承擔(dān)貸方,這個(gè)賬要如何調(diào)?
當(dāng)前情況下,消費(fèi)稅申報(bào)的銷(xiāo)售額含稅嗎,會(huì)自動(dòng)帶出嗎
老師你好 單位做個(gè)稅申報(bào)可以從左邊登錄嗎
請(qǐng)問(wèn)講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒(méi)做過(guò),員工是我們總公司的直營(yíng)店員工,那我繳納社保應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營(yíng)門(mén)店的稅務(wù)局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個(gè)電腦上登錄個(gè)稅扣繳端,我看到了這樣的畫(huà)面,我該怎樣做

