你好,可以做到管理費用沖平
以前的會計銷項稅和進(jìn)項稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,接手后,我結(jié)轉(zhuǎn)了到了轉(zhuǎn)到未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅是有余額,提現(xiàn)的是我未交需要交的,肯定是不存在這個余額的,該繳的都繳了,那么現(xiàn)在這個余額該怎么做?查賬不可能了,時間很久了,查不到,找不到根源
老師,公司買稅控盤認(rèn)證了,當(dāng)月底就作進(jìn)項轉(zhuǎn)出了,但是沒有銷項,填申報表的時候,這筆費用反映到表四和減免稅明細(xì)表上的期末余額了,但是我賬上做了分錄,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用。這樣可以嗎?還是必須實際抵減的月份,才能做這筆分錄。
老師,每個月底進(jìn)項稅額和銷項稅額都未結(jié)轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒做,需要繳納誰的話,借,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅,實際扣款,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導(dǎo)致年底進(jìn)項稅額和銷項稅額有余額,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯誤
老師,這個月我結(jié)轉(zhuǎn)玩增值稅了,繳納了增值稅了,實際上進(jìn)項是沒有的了,但是賬上應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅借方還有余額,已經(jīng)查不出到底是什么原因還有余額了,可以做到管理費用沖平嗎?
老師,這個月我結(jié)轉(zhuǎn)玩增值稅了,繳納了增值稅了,實際上進(jìn)項是沒有的了,但是賬上應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅借方還有余額,已經(jīng)查不出到底是什么原因還有余額了,可以做到管理費用沖平嗎?
老師,我們公租賃了挖機在開采礦山,損壞了購買了配件,像這種怎么做分錄?
出口走的順豐的,選了Fob,運費到付,沒有報關(guān)費或者運費的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
租賃不動產(chǎn),必須通過特定業(yè)務(wù)開票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項
24年的匯兌損益的匯率是按實時的匯率,還是按中間匯率去換算的
老師:下午好!交接注意事項是?
老師,我們是蔬菜配送中心,請問豆腐是免稅的嗎?
老師,對公驗證收入,不要退回,借:銀行存款,貸:管理費用—對公驗證對嗎
折舊費做到研發(fā)支出下面時,月末需要手動結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,折舊費直接做到管理費用的話月末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
老師,現(xiàn)在增值稅還有營改增試點嗎?
小規(guī)模納稅人可以開1個點的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嗎?