這個都是固定資產(chǎn),可以一起做賬的,只要加上固定資產(chǎn)出售,沒有超過30萬,就不用繳納增值稅
您好,我公司出售固定資產(chǎn)小車一輛,車款10萬,牌照拍賣所得11萬,公司是小規(guī)模納稅人,該如何處理賬戶?是分開還是合并一起做賬,望指教,謝謝,另我公司季度納稅額沒有超過30萬是不是要交固定資產(chǎn)出售的增值稅?謝謝
20年公司購買二手車,只有發(fā)票,發(fā)票名稱是我公司的,但是車輛沒有過戶,金額是90萬,當時也沒有做固定資產(chǎn),直接列支費用?,F(xiàn)公司將二手車以30萬再賣給第三方,問題是公司購買后一直沒有過戶,所以這個收入怎么交稅?以車主個人所得交?還是公司增值稅率交?然后公司收到這筆賣車款,賬務處理應該怎么做?
你好!我們公司小規(guī)模納稅人,2019年10月購入一輛汽車,當時入賬把車價和購置稅金額計入固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在我們出售42萬,賬面價值27萬,對方是個人不需要我們開票,但是我們公司做賬是不是需要二手車發(fā)票呢?那二手車發(fā)票的開票金額是42/(1+13%)對嗎?
你好老師,個人的車掛靠在我公司名下,現(xiàn)在他們的車要出售,我們是一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn)稅率是多少,分錄一共要做多少個,還要用交稅嗎?還有清理凈損益的處理,按照什么計算,計算依據(jù)如何處理。交企業(yè)所得稅 ,那么所得稅如何計算納繳呢。謝謝老師
你好,我公司是一般納稅人,我公司名下有一輛要賣給A公司,打比方賣車款價稅合計5萬元,我公司需要開13%稅率的發(fā)票給A公司,我司報增值稅報表收入增加44247.79,但我賬上處置收入時是通過固定資產(chǎn)清理科目處理并不在主營業(yè)務收入科目體現(xiàn),這樣導致利潤表收入和增值稅報表收入不符,差44247.79元怎么辦?謝謝!
老師我7月的資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務員出去跑業(yè)務,,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?