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你好,我公司是一般納稅人,我公司名下有一輛要賣給A公司,打比方賣車款價稅合計5萬元,我公司需要開13%稅率的發(fā)票給A公司,我司報增值稅報表收入增加44247.79,但我賬上處置收入時是通過固定資產(chǎn)清理科目處理并不在主營業(yè)務(wù)收入科目體現(xiàn),這樣導致利潤表收入和增值稅報表收入不符,差44247.79元怎么辦?謝謝!

2025-04-29 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-29 14:48

你好這個不要緊,這個

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你好這個不要緊,這個
2025-04-29
同學注意區(qū)分增值稅和企業(yè)所得稅的區(qū)別,首先銷售車輛正常開票,增值稅納稅義務(wù)就發(fā)生了,計銷項稅,然后您做固定資產(chǎn)清理,計入資產(chǎn)處置收益或損失這個與所得相關(guān)也就是與企業(yè)所得稅相關(guān)。本身就是兩個稅種,記得在做固定資產(chǎn)清理的時候把應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額記進去就可以了
2025-04-15
你好,做固定資產(chǎn)清理需要交13%的增值稅。不一致的話,你可以把它放到其他業(yè)務(wù)收入,不要做營業(yè)外收入。營業(yè)外收入你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額還是不一致。
2024-08-06
同學,你好 這個不要緊的
2024-04-07
賬務(wù):核對發(fā)票與賬務(wù)金額,有差額時,按差額補記或沖減 “固定資產(chǎn)清理” 及對應(yīng)損益科目,同時調(diào)整增值稅相關(guān)科目(若有誤 )。 報表:增值稅報表按發(fā)票準確申報,有誤則當月調(diào)整;財務(wù)報表調(diào)整 “固定資產(chǎn)清理”“應(yīng)交稅費”“營業(yè)外收入” 等項目金額。 第四季度報表:差異影響小可不更正,影響大則更正。
2025-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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