你好,可以的,如果在匯算前取得發(fā)票,是可以計(jì)入成本費(fèi)用的。
老師 年底發(fā)生一筆業(yè)務(wù)。款未付,發(fā)票未開(kāi),但是事情已經(jīng)做了(預(yù)計(jì)在2020年5月匯算清繳前收到發(fā)票再付款), 能否這樣做賬:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
請(qǐng)問(wèn)老師,我在四月份預(yù)提了成本,請(qǐng)問(wèn)本月收到發(fā)票但是未付款怎么做賬,之前是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~預(yù)提成本,貸:應(yīng)付賬款
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下。比如我公司是小規(guī)模,去年年底暫估成本10萬(wàn)元,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款10萬(wàn)。在今年匯算清繳之前收到了發(fā)票。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10(紅沖),貸:應(yīng)付賬款-10萬(wàn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10,貸:應(yīng)付賬款10,這樣做對(duì)嗎?
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,22年的暫估款5,當(dāng)時(shí)做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5,匯算清繳前收到同暫估款金額一致的發(fā)票,做賬時(shí)借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5貸應(yīng)付賬款-XX5這樣對(duì)嗎?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢