你好,這個(gè)日期是成立注冊(cè)日期,你們不可以
老師,早上好!這個(gè)2018年12月31日前,指的是企業(yè)的注冊(cè)日期嗎?公司今年3月份成立,12月份取得雙軟證書(shū),企業(yè)今年不獲利,明年是不是可以享受所得稅優(yōu)惠?
老師,想問(wèn)一下,企業(yè)獲得高新技術(shù)企業(yè)資格后,自證書(shū)頒發(fā)之日所在年度享受稅收政策,這個(gè)是指頒發(fā)日后開(kāi)始享受,還是只要是在當(dāng)年度內(nèi)哪怕沒(méi)取得證書(shū)前的月份都可以享受政策
老師,我們?cè)诮衲?月在同一市不同區(qū)成立了分公司,總公司是去年取得的高新技術(shù)企業(yè),請(qǐng)問(wèn)分公司所得稅可以享受總公司高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,一家企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額303萬(wàn),通過(guò)捐贈(zèng)4萬(wàn)元,可以享受小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠,那么這個(gè)4萬(wàn)是一定要在當(dāng)年12月31日前捐贈(zèng)嗎?還是說(shuō)匯算清繳之前都可以?
假設(shè)甲公司2022年5月12日取得高新技術(shù)企業(yè)證書(shū),有效期三年,2022年度、2023年度、2024年度可享受高新技術(shù)企業(yè)相應(yīng)稅收優(yōu)惠。這三年的相應(yīng)指標(biāo)是否仍應(yīng)符合國(guó)科發(fā)火[2016]32號(hào)等規(guī)定的認(rèn)定條件,才可依規(guī)享受相應(yīng)的稅收優(yōu)惠? 請(qǐng)問(wèn)1、若是三年有效期后不去復(fù)審,那2022-2024年可以享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎 2、如果復(fù)審了,不符合,意思是說(shuō)22-24已經(jīng)按高企享受的要退回?退回的滯納金罰款嗎?
并單保函上顯示的收獲人和提單上的收貨人是一樣的嗎
老師,凡是成立一個(gè)經(jīng)銷(xiāo)處,銷(xiāo)售各種產(chǎn)品,性質(zhì)是不是都是個(gè)體工商戶?
老師,7月份申報(bào)已經(jīng)收到的貨款后,貨物并未發(fā)出,是不是要暫估成本?
老師,如果這個(gè)月申報(bào)小規(guī)模的增值稅,要紅沖上次報(bào)稅的未開(kāi)具發(fā)票的金額,未開(kāi)具發(fā)票可以就寫(xiě)該負(fù)數(shù)金額嗎?
樸老師,本題D選項(xiàng)我怎么理解不了呢?D選項(xiàng)說(shuō)的不應(yīng)該長(zhǎng)投權(quán)益法嗎?
物業(yè)會(huì)計(jì)中,哪些可以記入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,哪些需要計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
你好,比如今年的利潤(rùn)是26萬(wàn)。第一季度盈利2.2萬(wàn),已經(jīng)預(yù)交了所得稅0.11。前五年虧損可以彌補(bǔ)利潤(rùn)23.3萬(wàn)。算下來(lái)剛好不交稅。那年底用虧損彌補(bǔ)利潤(rùn)憑證還需要做什么嗎
請(qǐng)問(wèn)下講開(kāi)票的是哪節(jié)課?
老師,您好,我的個(gè)稅申報(bào)是在辦公室里的電腦里面申報(bào)的,我現(xiàn)在,在自己家里想下載個(gè)稅申報(bào)表,顯示要我到稅務(wù)大廳辦理,開(kāi)通客戶端下載功能,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)下載功能,是必須要去稅務(wù)大廳辦理嗎?謝謝
建筑公司:我們是專(zhuān)業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開(kāi)發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是