你好 當年捐贈 12月底之前
小微企業(yè)的認定標準當中提到一條是年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬但是在小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策中,又提到,年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬和不超過300萬均可以享受不同程度的稅收優(yōu)惠請問這個30萬和100萬,是否已矛盾?如果應(yīng)納稅所得額100萬,已經(jīng)不符合小微企業(yè)的認定標準了,為什么還可以享受稅收優(yōu)惠呢?謝謝老師
個體工商戶王某開了一家電腦零配件批發(fā)的小店,假設(shè)2020年度經(jīng)計算應(yīng)納稅所得額為220萬元. (1)請計算出王某經(jīng)營所得應(yīng)納的個人所得稅。 (2)假設(shè)王某在開店辦營業(yè)執(zhí)照時將其注冊為有限公司且預(yù)計達到年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元的三個條件,則可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。那么請計算出王某如果享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,則要繳納多少的企業(yè)所得稅,同時與之前相比少交了多少的所得稅?
老師,一家企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額303萬,通過捐贈4萬元,可以享受小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠,那么這個4萬是一定要在當年12月31日前捐贈嗎?還是說匯算清繳之前都可以?
老師,請教幾個問題, 1、如果小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額本來是300萬元,可是匯算清繳時調(diào)增了,超過了300萬元,還能按小微企業(yè)的優(yōu)惠交稅嗎? 2、稅務(wù)預(yù)警的企業(yè)所得稅稅負率小微企業(yè)的話是指優(yōu)惠后的稅負率,還是優(yōu)惠前的稅負率, 3、如果有以前年度虧損的話,是彌補以前年度虧損后實際交稅的稅負率,還是未彌補前的稅負率? 4、企業(yè)所得稅稅負率是不是實際交稅金額/主營業(yè)務(wù)收入×100%?
4、某企業(yè)資產(chǎn)總額在3000萬元以下,在職職工60人,預(yù)計當年會計利潤為308萬元,且沒有納稅調(diào)整項目,按現(xiàn)訂《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定,該企業(yè)當年應(yīng)按25%的稅率繳納企業(yè)所得稅,但若企業(yè)增加一筆10萬元的公益性捐贈支出,則可以被認定為小型微利企業(yè),請計算捐贈前和捐贈后的稅后凈利潤分別是多少?
老師,我們公租賃了挖機在開采礦山,損壞了購買了配件,像這種怎么做分錄?
出口走的順豐的,選了Fob,運費到付,沒有報關(guān)費或者運費的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
租賃不動產(chǎn),必須通過特定業(yè)務(wù)開票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項
24年的匯兌損益的匯率是按實時的匯率,還是按中間匯率去換算的
老師:下午好!交接注意事項是?
老師,我們是蔬菜配送中心,請問豆腐是免稅的嗎?
老師,對公驗證收入,不要退回,借:銀行存款,貸:管理費用—對公驗證對嗎
折舊費做到研發(fā)支出下面時,月末需要手動結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,折舊費直接做到管理費用的話月末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
老師,現(xiàn)在增值稅還有營改增試點嗎?
小規(guī)模納稅人可以開1個點的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嗎?
那12月份賬不是1月份才做嗎?提前做?12月底之前做好?
一月份做的發(fā)生的時間不還得是12月份的
他是要看發(fā)生的所屬期
那就是說12月份就要開始做當月的賬,看看利潤情況,提前規(guī)劃,是嗎?
你好是的 是這個意思