點(diǎn)擊固定資產(chǎn)-處理-憑證查詢,在憑證查詢中找到那張憑證點(diǎn)擊編輯
老師,用友里,固定資產(chǎn)的折舊在總賬系統(tǒng)能查到,但是結(jié)轉(zhuǎn)期間損益里不匯總,應(yīng)該怎么改
老師,您好!是這樣的,在用友u8系統(tǒng)里面,我固定資產(chǎn)卡片弄錯(cuò)了一個(gè)折舊率,然后累計(jì)折舊就錯(cuò)了。后面自動(dòng)生成憑證的時(shí)候,金額也是那個(gè)錯(cuò)的出來了,我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改,但是到折舊分配表的時(shí)候就進(jìn)不去了,顯示已經(jīng)做過憑證了不能改了,我該怎么辦呀?這個(gè)固定資產(chǎn)卡片里的累計(jì)折舊錯(cuò)了,但是憑證上改對(duì)了的話會(huì)影響利潤(rùn)表嗎?
老師好!用友t3財(cái)務(wù)軟件里,11月份購(gòu)入的固定資產(chǎn),11月就計(jì)提了折舊,然后又做了紅字沖銷憑證,12月正常計(jì)提了折舊,但在固定資產(chǎn)模塊下還顯示11月有計(jì)提的折舊。結(jié)轉(zhuǎn)到21年1月份,憑證做完月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊的時(shí)候固定資產(chǎn)模塊下提示子系統(tǒng)登錄失敗,沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)折舊,這個(gè)應(yīng)該怎么辦?
老師您好!公司8月份購(gòu)買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當(dāng)我點(diǎn)“計(jì)提折舊”時(shí)跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思啊?是我固定資產(chǎn)信息錄入有問題還是要到下個(gè)月系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊后才會(huì)有顯示?還有這個(gè)折舊計(jì)提以后是系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨(dú)在總帳里面錄入計(jì)提折舊的分錄呢?
固定資產(chǎn)升級(jí)改造 ,剩余價(jià)值轉(zhuǎn)到了在建工程,改造部分費(fèi)用預(yù)付了,有些發(fā)票拿不到,還在預(yù)付賬款科目里,暫時(shí)還不能結(jié)轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn),但是設(shè)備改造好已經(jīng)投入使用了,按理應(yīng)該要攤銷折舊了,發(fā)票不全資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)不了,又無法攤銷,該怎么辦呢
公司給員工租宿舍,房東是個(gè)人,只能去稅務(wù)局代開發(fā)票。這個(gè)增值稅是5%嗎,是不是可以免交呢,因?yàn)闆]有超過30萬
包工頭掛靠建筑公司,因施工原因?qū)е鹿さ馗浇渌藦S房破損,對(duì)方要求建筑公司負(fù)債修復(fù)好廠房,建筑公司因此事項(xiàng)取得該項(xiàng)目財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)5萬元,這五萬元該入什么科目呢?
請(qǐng)問資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告資質(zhì)是怎樣的
老師,我們公司要注銷,我們是汽車4S店,現(xiàn)在賬上面還有3臺(tái)試駕車固定資產(chǎn),這三臺(tái)車之后會(huì)放在別的店面用,注銷之前賬上面需要怎么調(diào)整
請(qǐng)問老師,幾個(gè)月之前供貨商給我們開的專票多開了幾千元錢,當(dāng)時(shí)未紅沖,說下次開票減去多開的,但后面這個(gè)供貨商一直未供貨了,給我們多開的發(fā)票怎么處理呢?
老師你好,昨天9月16號(hào)開具了一張發(fā)票,因?yàn)榫幋a錯(cuò)誤重新沖紅再。按正確的開,請(qǐng)問這張沖紅發(fā)票怎么開?對(duì)方還沒入賬,昨天我剛開過的
8月底老板打了16玩,8月的支出費(fèi)用是26萬,老板總共需要投資42萬,我現(xiàn)在是不是把16?26就是他們的投資了,那就夠了
取得非任職單位的知識(shí)競(jìng)賽獎(jiǎng)金需要交個(gè)人所得稅嗎?
老師,23年的其他業(yè)務(wù)收入下的一筆款在24年的時(shí)候調(diào)到往來賬戶里了,財(cái)務(wù)報(bào)表里都沒有這筆收入,但在申報(bào)23年企業(yè)所得稅的時(shí)候不小心把這筆收入加進(jìn)去了,導(dǎo)致財(cái)報(bào)收入金額和所得稅金額不一致,現(xiàn)在需要調(diào)整哪個(gè)金額
老師好,企業(yè)2025年1-6月繳納的六稅兩費(fèi)享受了減免政策,8月的時(shí)候把享受的又補(bǔ)繳了,那補(bǔ)繳的怎么記賬