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請教暫估銷售,財(cái)務(wù)處理,還有暫估銷售,應(yīng)收賬款,二級科目如何寫

2019-12-04 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2019-12-04 13:48

你好,記入應(yīng)收賬款---暫估收入

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快賬用戶7855 追問 2019-12-04 13:57

那下個月,開票時再紅沖,應(yīng)收賬款,就不能分到各個客戶名下

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齊紅老師 解答 2019-12-04 14:03

你紅沖沖的是暫估收入,下個月就寫應(yīng)收賬款——公司名,或者在暫估后面寫客戶

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你好,記入應(yīng)收賬款---暫估收入
2019-12-04
你好,你單獨(dú)設(shè)個二級科目來核算。一級科目還是一樣的。
2024-01-09
借發(fā)出商品, 貸庫存商品做這個。
2023-12-26
沖暫估 借方:管理費(fèi)用——暫估 -100 貸方:其他應(yīng)付款——暫估 -100 到發(fā)票報(bào)銷 借方:管理費(fèi)用-某某費(fèi)用 100 貸方:其他應(yīng)付款——某人/銀行存款 100
2025-03-27
你暫估的分錄不對 應(yīng)該是 借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估
2022-08-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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