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Q

作為銷售方,發(fā)出貨物,還未開票給對方,我司需要根據(jù)訂單金額暫估么?賬務(wù)如何處理? 借:應(yīng)收賬款暫估款,貸:發(fā)出商品?

2023-12-26 15:40
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-26 15:40

借發(fā)出商品, 貸庫存商品做這個(gè)。

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快賬用戶4738 追問 2023-12-26 15:43

對方收到物料,會(huì)暫估,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款暫估款,如果我司作為銷售方不暫估,那么審計(jì)詢證時(shí)對方有應(yīng)付,我方?jīng)]有應(yīng)收,這樣結(jié)果會(huì)不一致額

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齊紅老師 解答 2023-12-26 15:44

會(huì)的會(huì)有這種影響到

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快賬用戶4738 追問 2023-12-26 15:46

正常來說,作為銷售方,發(fā)出貨物,還未開出銷售發(fā)票,是否也應(yīng)該暫估?

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齊紅老師 解答 2023-12-26 15:46

對方確認(rèn)收貨了,應(yīng)該做收入的,不用贊鍋,正常做收入。

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借發(fā)出商品, 貸庫存商品做這個(gè)。
2023-12-26
是的,就是這樣處理的哈
2022-03-22
您好,這個(gè)的話,應(yīng)付和暫估,這倆紅沖,就可以
2024-04-23
你好,繼續(xù)暫估著就可以的,發(fā)票到了之后你再調(diào)整。
2023-01-12
您好,就是應(yīng)收已開票%2B暫估-暫估沖掉,收到發(fā)票或暫估,我們都是用的應(yīng)收賬款這個(gè)往來科目的,導(dǎo)出明細(xì)只是為了核實(shí)我們對不對,跟客戶對賬不對時(shí)就需要導(dǎo)出明細(xì)來雙方核對了
2024-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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