您好,你的意思是之前開具的發(fā)票,現(xiàn)在沖紅了,然后呢,沒(méi)明白你的疑問(wèn)。
老師 我九月份的時(shí)候開的是正數(shù)的,他現(xiàn)在等于說(shuō)不行了,我等于說(shuō)把這個(gè),紅沖回來(lái),就是開開成負(fù)數(shù)的嗎,那我付出的,這等于說(shuō)第二年了,要不要給也要給對(duì)方的 還是說(shuō)不需要給?
就比如說(shuō)我們單位買了一批電腦,比如說(shuō)那個(gè)電腦是一月份買的,然后但是發(fā)票呢,他是等到那個(gè)年底才給我們開出來(lái)的,那這個(gè)入賬核算那個(gè)計(jì)提折舊的時(shí)候是實(shí)際收到貨開始的第二個(gè)月呢,還是說(shuō)要等到他開發(fā)票的第二個(gè)月才可以呀。
老師,我問(wèn)您一下,如果說(shuō)我給對(duì)方開的發(fā)票,下個(gè)月要沖紅的話,我沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票,是不是三聯(lián)都需要放在我這?然后他退回來(lái)的兩聯(lián)也放在我這,但是如果說(shuō)我沖紅的發(fā)票,他已經(jīng)認(rèn)證了呢 他不退回來(lái),這張發(fā)票我開出的三聯(lián)發(fā)票負(fù)數(shù)是不是還要給他兩聯(lián)?
老師,8月份貨物發(fā)貨已經(jīng)完成了,8月份月底的時(shí)候客戶也對(duì)賬了,那樣的話是不是就要在8月份給客戶開票呢? 但是現(xiàn)在客戶跟我們協(xié)商說(shuō)不要那么早開票,要等到10月份才開票,這可行嗎?
老師,之前紅沖了2張8月份的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣的了,負(fù)數(shù)發(fā)票也已經(jīng)開出來(lái)了,對(duì)方現(xiàn)在要求我們把這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的原件給他能給嗎?正常來(lái)說(shuō),負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該是我們?cè)糁鲑~吧,然后相對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的第二,第三聯(lián)應(yīng)該也要他們寄回來(lái)才對(duì)吧?
老師好,1月支付了100萬(wàn)房租,期間沒(méi)有攤銷,到12月一次性攤銷,次年匯算清繳在把這100萬(wàn)納稅調(diào)增 這么處理 有沒(méi)有問(wèn)題
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您好~想咨詢下:個(gè)人出租住房 免征印花稅。這里住房的口徑,一般要怎么判斷?如果個(gè)人出租的不是住房,如商鋪,享受印花稅免征政策嗎?
非獨(dú)立核算分公司,與總公司間的調(diào)撥款掛在往來(lái)上的越來(lái)越多,需要特別處理嗎?
我是一般納稅人 供應(yīng)商給我開票1%專票 多支付10%可以開13%專票,那種合適
農(nóng)民工工資我是按工資申報(bào)還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)
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老師,我們公司在今年8月支付辦公室租賃87500,8才收到發(fā)票并支付租金,分錄寫成 借:管理費(fèi)用87500,貸: 銀行存款87500,一次性全部入費(fèi)用,正確嗎
以公司名義買一輛車可以抵扣增值稅?我們公司是一般納稅人,賣機(jī)動(dòng)摩托車的
老師您好,一員工補(bǔ)交一個(gè)月社保,個(gè)人部分8月份工資扣兩個(gè)月,那么個(gè)稅申報(bào)時(shí),社保金額也是按照2個(gè)月的金額填寫嗎?